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有这样一个事情同样一笔业务,就是我们公 司开票给A公司,我是分录:借:应收账款1000,贷:主营业务收入,B公司又开票给我们开了9800元,中间有个差额,这个怎么做账

2021-09-09 16:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-09-09 16:15

你是全额纳税的吧

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快账用户2597 追问 2021-09-09 16:16

价税合计的金额,就是过下账,赚个管理费,这个怎么做账

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齐红老师 解答 2021-09-09 16:19

借银行 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 借进项 贷银行存款

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快账用户2597 追问 2021-09-09 16:21

内账,这个在哪能体现差额呀

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齐红老师 解答 2021-09-09 16:30

内账就是结转损益之后的金额

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相关问题讨论
你是全额纳税的吧
2021-09-09
对的是的,是这么做的,这个应收票据的二级科目应该写银行承兑。
2021-12-21
你好;   是的; 就是这样写分录。 就是完整的一套分录    
2023-02-09
不用写应交税费,应交增值税销项,因为你是一般纳税人的话,你有退税不需要缴纳,开的是零税率的。
2023-10-23
你好,你收到的做收入,支付出去的做成本,你现在不属于你的收入,你开了发票也得做收入的 你是换了电脑吗?如果换了电脑的话,点发票修复。
2023-03-11
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