同学,你好 那就把应收账款余额放在预收账款 应付账款余额放在预付账款

应付账款成负数,我怎么调整
老师,你好,应收账款是负数,怎么调整一下,调整为预收账款
应付账款是负数,我想科目调整的一下,往哪个科目调呢,分录怎么写?
我们应收账款、应付账款都是负数,经理让调整一下,怎么调整呢?
调整报表,应收帐款应付账款为负数,我该怎么调整为正数,怎么做分录
税务师的实务考试,简答题如果让写会计分录,请问可以在数字后面带“万”字吗?
老师,想问下有一个公司注销了,然后员工发工资是在另一个单位发的,但是社保和公积金是在注销的那个单位交的,这个怎么做分录呢
老师好,建筑公司人员不固定,不按时发工资,有时候就是给员工借点钱,这种情况工资的帐该怎么做比较好呢
辛苦各位老师看下,那里出错了呢
老师一般纳税人收到专票计入了应交税费代抵扣进项税,交增值税怎么记,怎么把代抵扣的转出来,
老师。建筑单位3个点劳务票分录,金额1067.96、税额32.04分录怎么做
电子税务局上报了经营所得A表,发现报错了,怎么都找不到表格更正
老师,请问申报经营所得税提示这样,需要如何备注昵
营业外收入是增值税报表里的哪个数
老师,这个单元格,我怎么打字呀,下面空白地方,不会设置了
那我们应收账款和应付账款就余额为零了,不合理啊
同学,你好 那就不要调整,负数也是正常的