同学你好!这个是不存在这个问题的 A是只有70%的收入呀 剩余的部分 是B公司交的 不影响的
现有三方 甲方:我公司 乙方:A公司 丙方:担保人B A公司承租我公司空置房,B是A公司的租赁担保人,A公司经营产生电费,担保人B代A公司缴纳电费后开具A公司的增值税电费发票后,A公司却把电费款直接汇入我公司账户,我公司接着把这笔款又由公司账户转给了担保人B,发票担保人已交给了A公司,现在,我们公司收A公司汇款和我公司转给担保人的这两笔款分别怎么做会计分录?没有发票。有什么办法可以解决吗?
我们公司A把高速公路上的服务区给例外一家公司B经营,B公司又招商户。B公司把租金收入的70%给我公司A,B公司直接留存30%。如果这样签合同是不是我公司A存在少交30%的流转税了,如果存在应该怎么样解决
一个地址注册2家公司,同属于一个老板,把钱从其中一个公司A公户转到另一家公司B公户3万元(筹集交物业的合同押金),再从B公户转走20万去交物业的合同押金,物业又把退的押金返回到A公户上,请问这两家公司分别怎么写会计分录,把钱退回到A公司的分录是:借:银行存款20万,贷:其他应收款B公司3万,其他应付款物业公司17万,A和B公司对一下帐把17万转给B公司,B公司分录,借银行存款17万,贷其他应付款A公司吗?这样B公司账上物业公司的其他应收款一直是挂着的,但实际情况已经收到了,不知道我的理解是不是有误解,麻烦老师解答哦
老师,我们是房屋租赁公司,业主把房屋托管给我们公司,我们把公司租给商户,从中赚取服务费,但是现在我们有两个公司,存在业主把公司托管给我们A公司,但是由我们B公司和商户签订了租赁合同,这样有什么风险吗,而且还存在公司补贴业主租金的情况,这个补贴金额应该由哪个公司支出呢?
你好老师,公司给员工发的福利费需要做计提分录吗还是直接做借管理费用、贷银行存款
老师你好,小规模第二季度的企业所得税算错了,6.30计提的所得税凭证上写的是120,7.6缴纳的时候实际是76。这个情况应该怎么办
公司商品过期不能销售了,进项税需要转出么
老师好,销售蔬菜大棚开票几个点的税率
老师,企业要注销,账上实收资本30万,其他应付账款12700元,未分配利润负的312700元,这12700能做实收资本平账,办理注销吗
A公司发包方,B公司承包方,A公司取现金帮B公司垫付了30万给C物业公司,后C公司扣除10万管理费退回了20万至B公司账户,扣除的10w由A公司承担,但现在C公司不愿开票给A公司,只愿意开票给B公司,请问可以C开给B,B再开票给A公司吗?这样是否合理
哪个老师能帮讲明白点啊 混乱 不是说上年年末的丧失的租金可以直接用税后的嘛 这个题目怎么不是呢 ,0这个题目跟本年年初收取是一样的
个人房东,水电发票怎么开具
老师,你好,请问营业账簿印花税税率是多少?
请问建筑劳务公司,需要打款50万劳务费给个人,需要对方提供什么资料呢?
因为这个资产是我公司A的,按照这样分话,可以理解为B公司在帮助A公司经营,那么就属于委托经营了
可以的啊 不管如何理解 这个税 没有少交的
委托经营,那么所有收入都应该是A的
所有收入都是A的话,就会少交30%的流转税啊
不是啊 B也有自己的收入的 这个是按比例的 否则B为什么这么做
B的收入是A公司给管30%的管理费
这个不影响的啊 A取得了70%的收入 A按70%交 B是交30%的 总额一样啊 不能重复交的 这是流转税的基本原理啊
比如经营收入是100万,A公司是要开100万的增值税发票给商户,B再开30%的增值税发票给A
是,都交了,A是要抵扣的啊,怎么会重复交呢
你这样处理 也是一样的 A按差额交增值税的
按照你说的A公司应会少交
是少交啊 销项税-进项税 是按70%交的
所以说,我感觉不对。解决办法怎么搞,老师?
这个没问题啊 合同中说明收入和管理费 就可以了 没有任何问题啊
怎么明确法,现在领导的意思,就是这样A公司拿经营收入的70%,B公司拿经营收入的30%。我要怎么在合同中规避既要按照领导的意思办,还要不少交流转税。
这样的话 就是你们给商户开发票 只开70% 还有30% 让B公司开
不对啊,这样商户肯定不愿意啊,同一个地方他要签两份合同,还不是一个公司,同一个地方要付两份钱,别人商户怎么做账。谢谢你,我自己再想想吧,追问的次数也用完了。
那这样 只能是你们全额开票 取得B公司的进项票 合同明确一下 没必要按你们领导说的啊 这个效果一样的啊