您好同学,入账时已经支付了的,就借记费用。贷记银行存款或者现金。没有支付的,借记费用,贷记其他应付款。
老师,请问什么时用应账款,什么时候用其他应付款,比如我们装修费款没有付是用应付账款还是用其他应付款
老师 支付员工宿舍费用时候 水电费是员工自己交 当时是借预付账款借其他应收款 贷银行存款,收到员工水电费是借银行存款贷其他应收 这样其他应收就平了,但是后来收到了发票 就是借管理费用物业管理费 借管理费用水电费贷预收账款贷其他应收款,我这样的话其他应收款好像平不了,怎么能平呢?
怎样区分费用与其他应付款项,比如工资、租金、水电费,什么时候用管理费用?什么时候用其他应付款
老师,什么时候用其他应收款,什么时候用其他应付款,感觉很难区分啊
老师,管理费用分录这样做行不行, 借:管理费用 待其他应付款: 付款的时候就 借其他应付款 待银行存款
老师好我新接的帐怎么建账呢
我收到了500,客户有优惠券支付为480,客户要求开具480的发票,这发票应如何开具?做账怎么做
收据和手撕发票上面的章不一样,可以不老师
老师你好就是我们是谷物加工企业,我们的加工粮食的工人的工资入什么科目?
医疗器材有试用的产品该怎么结转成本呢,不是销售给医院是给医院试用,我结转成本还是按照之前采购价格结转么?
老师好,有家材料商,现我公司不要票,扣除税金3600元,原来做的凭证应付货款是34400元。现在要冲掉3600计入那个科目。内账处理。谢谢!
您好~想咨询下,公司承担员工个人社保部分 ,目前社保新基数出来了,那9月除了补提社保【企业部分】,还要有一笔补提个人工资【那个员工】?
请问之前计提了,怎么收到红字发票怎么做账
请问,之前计提了,现在收到红字发票怎么做账
老师 我想问一下 为什么对方欠我们钱用茶叶抵我们他们开茶叶的发票给我们,我们还需要给他们开发票吗
计提工资和实际支付工资也是用这种方法?
本月发生但未支付的费用 ?哪些是必须计提的