出差的可以做到差旅费里面。
飞机退票产生的退票费归入什么会计科目?
请问飞机票退票费会计分录
原定机票退票后的退票费计入什么费用。最后没有坐飞机,直接退票。
老师,出差订了飞机票,没去成,退了2000块,但是现在退票也开了发票,会计分录怎么做呢?
经理出差归来,报销差旅费1965元,退回多余现金35元,其中实名制飞机票327元。会计分录飞机票按9%计算进项税
老师请教下,转给私户的自己,目前还没那会发票来,我这边做暂估款应该要怎么来做好呢
2022年3月20票据贴现出票日2021年10月20,到期日2022年4月20,贴现金额250000元,贴现率每月0.6%,异地结算期3天,求贴现利息和实际贴现金额
老师你好这个缴款书可以做费用入账么
电动车零售做收入,凭证附件放什么
建账后增加银行账户,期初余额会计分录
老师,金融资产和非金融资产分别是指什么?
加油卡充值500赠25,怎么入账
老师 ,一个公司下的两个公户往来账怎么做账务处理 科目怎么做
老师私车公用的签订租赁合同,租赁合同约定按月支付,租金每月500,去税务局代开发票开具是开具一年的租金6000元吗
票据贴现出票日2021年10月20,到期日2022年4月20,贴现金额250000元,贴现率每月0.6%,异地结算期3天,求贴现利息和实际贴现金额
好,谢谢老师
不用客气工作愉快。
祝老师节日快乐
非常感谢,工作顺利。
再请问,有一个原材料未进仓,已付款现在报销,可以直接做制造费用吗
你好可以这么做的。
请问收到一张医院机打发票怎么做分录,开的公司名的
具体的是什么业务的,工伤的吗?
如果不清楚的情况下怎么做
不清楚的情况下做不了,先不要做,问清楚具体的什么
是员工工伤
借管理费用,福利费贷,应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷银行存款。
那可以直接做管理费用吗,不走职工薪酬
不可以 福利费必须通过应付职工薪酬。
请问一下老师这样的原因
这个是准则要求的规定,就跟工资一样。
哦哦 ,谢谢老师
不用客气,工作愉快。