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我是销售方,在开具电子专用发票时发现错了然后又冲红了,这种情况我需要把这两张票做账吗

2021-09-10 11:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-10 11:12

你好,严谨的来说是要做的

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快账用户8713 追问 2021-09-10 11:15

是先做电子发票那张,然后再把销项负数的那张也做了吗?电子发票那张正常做吧,然后销项负数那张把金额做成负的就行?

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齐红老师 解答 2021-09-10 11:17

是的,你的理解是正确的

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快账用户8713 追问 2021-09-10 11:19

那如果开的是普通发票或者专票呢,我也是销售方,然后作废了,这种不用在做账了吧

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齐红老师 解答 2021-09-10 12:04

对,直接作废的可以不做。

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