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公司卖了一辆车,卖了800元,之前购买是8500元,现已折旧4373.97元,期末净值还有4126.03,账务处理应该怎么做,麻烦老师写详细,写上数字,谢谢

2021-09-10 15:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-10 15:56

你好,可以按处理固定资产 借 固定资产清理8500-4373.97 累计折旧 4373.97 贷 固定资产8500

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快账用户7386 追问 2021-09-10 15:57

就这一步吗?麻烦老师写详细点,收入了800元,开了发票,有19.8元的税

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快账用户7386 追问 2021-09-10 15:58

需要结转吗?

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齐红老师 解答 2021-09-10 15:58

借 银行存款 800 贷 固定资产清理800 借 营业外支出 3326.03贷 固定资产清理 3326.03

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你好,可以按处理固定资产 借 固定资产清理8500-4373.97 累计折旧 4373.97 贷 固定资产8500
2021-09-10
借固定资产清理 累计折旧,276141.55 贷固定资产290685.84 借银行存款, 贷固定资产清理 应交税费,应交增值税, 然后把固定资产清理的余额结转到资产处置损益或是营业外收支。
2024-06-13
借固定资产42999 进项 贷银行存款4299 优惠券给你开了发票吗 车船税借税金及附加贷应交税费 借应交税费贷银行存款 借管理费用贷银行存款
2020-10-20
同学你好 一、 将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理        累计折旧        贷:固定资产 二、 发生清理费用时 借:固定资产清理        贷:银行存款、应缴税费等 三、 处置的收入 借:银行存款等相关科目        贷:固定资产清理 四、 清理净损益 1、 如果是净收益 借:固定资产清理        贷:营业外收入 2、 如果是净损失 借:营业外支出        贷:固定资产清理
2023-03-29
您好,付款人和发票购买人不一样的,要签三方代收代付款协议 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 对外转让,确认销项税额: 借:银行存款/其他应收账款 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 上面2个分录的 固定资产清理余额 结转到 资产处置损益 借:资产处置损益 26000-15000    贷:固定资产清理  26000-15000
2024-10-22
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