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老师,现在要把在建工程转入到固定资产里面,但是在建工程余额是830000元,但是固定资产是930000,转入的差额部分如何处理?

2021-09-10 17:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-10 17:20

你好  差额是怎样产生的呢 

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快账用户8191 追问 2021-09-10 17:21

就是发票未到,

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齐红老师 解答 2021-09-10 17:26

你好 暂估入账 按合同金额入账 

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快账用户8191 追问 2021-09-10 17:38

但是现在在建工程里面有余额了,现在是要把在建工程里的余额转入固定资产,但是固定资产上的发票又是930000

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齐红老师 解答 2021-09-10 17:42

。把在建工程所有金额转到固定资产,没有发票的,后面取得发票就可以。

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快账用户8191 追问 2021-09-10 17:44

那固定资产的发票金额么?

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齐红老师 解答 2021-09-10 17:45

固定资产是在建工程的金额。 后面你全部取得发票金额,也是和发票金额一样。

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快账用户8191 追问 2021-09-10 17:46

现在是这样的?

现在是这样的?
现在是这样的?
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快账用户8191 追问 2021-09-10 17:47

差额咋办?

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齐红老师 解答 2021-09-10 17:47

。按照在建工程的金额转到固定资产有疑问吗? 按照在建工程的金额转到固定资产有疑问吗?

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