您好,没问题,这个可以的

老师,我们公司和员工签订私车公用协议,约定车辆的保养保险费都由公司承担可以吗?签订协议后私车公用的油费,违章费我们是以补助形式发放合规还是实报实销形式合规呢?如果补助形式是不是必须合并工资报个税,但不用个人提供发票对吧?
请问公司员工报销加油费停车费,可以和员工签租车协议然后每月以500元的补贴形式入员工的工资一起申报个税吗
车补一万可以以工资形式发放申报个税吗
建筑公司车补一万,可以以工资形式发放吗?然后申报个税
发放员工过节福利是通过网银的代收代发制单,以工资形式发放出去,然后申报个税,是否可行?
老师,请问现在动车票和客车票这些都是有电子车票了吗?请问没有开具电子发票,只凭电子车票可以报销入账吗?只凭车票,是不是只能进项税额扣除,但是没法企业所得税税前扣除?
有个客户跟我们咨询,主营业务是一次性手套,入驻抖音平台卖产品,然后抖音平台有给一部分补贴,然后平台让开票给平台,那开票项目是技术服务费呢?还是销售手套呢?
外账说,我们贸易开票,可以倒挤成本啥的开票,有人说说是怎么倒推吗?他说那个单价也是可以倒推的呀,你都知道怎么倒推它的成本,成本就是他开出去的,他就是那个的总金额嘛,对不对,80%多嘛,对不对,那你也是按照这样子再去把它推它的单价就好了。就是说它它这个品名如果有很多个规格的话,那你就去找一个对应的啊,随便挑一个,然后再按这个税负去推就好了呀,你先把那个数给定下来嘛。
建筑公司异地施工,在施工所在地申报了预交增值税申报表,但是账户没有钱,一直没有交税,怎么做分录
小规模季度不超30万,例如第一个月全部开普票10300 借应收10300 贷主营业务收入10000 贷应交税费应交增值税300。 请问这300减免税费分录是3月底做,还是在1月就做?
老师,请问公司给员工报销体检费用,发票是员工抬头,企业所得税可以税前扣除吗
10月份为员工办理了社保转入,但是员工没做几天人就走了,但是没有及时转出,导致11月份社保账单生成,现在把钱交上去了,可不可以把钱退回来?
工程公司分包方本来是包工包料 结果材料发票从公司支付了 这种是不只能开劳务费了 因为他们没有材料发票 他们的成本构成就不符合工程服务的要求
小规模申报时销售服务和劳务分开填写各20万,合计40万可以享受免增值税吗?
公司给法人的往来款能做成工资吗
进项大于销项是这样做分录吗
没问题,分录可以这么写
然后上个月没有销项只有进项,老师说分录这样写。那怎么结转的一个是转出未交,现在这个是转出多交呢。之后要抵扣的时候又怎么做分录呢
这个转出多交是什么呢
转出多交就是刚刚第一个图片,你说分录可以这样写。后面一个图片是7月份只有进项没有销项的分录
只有进项税额可以这样写,等以后有进项和销项税额的时候正常都结转到未交增值税和之前七月份的未交增值税冲减了
这个是8月的,那是最后一个分录也要写成转出未交增值税吗
对,都是要转到未交增值税里面
这样不对哎
变成负数了
待抵扣进项税额转到进项税额里面,进项税额再转到未交增值税里面
不太明白哎,刚刚我做的说是对的,现在又不对了,要转进项再转未交
对,你待抵扣进项最终转到进项税额
现在转还是以后转
完整分录怎么做嘛
现在就转,应交税费应交增值税进项税额 贷:应交税费应交增值税待抵扣进项税额 然后再把进项税额转到未交增值税
进项大于销项为什么要转到未交里面呢
不是销项大于进项才转未交吗
转到未交增值税是负数就是抵扣下次缴纳的增值税的意思