您好 附加税减半征收 应纳税额*50% 83.3*0.5=41.65
老师,请问10列这个数据是怎么得出来的?
请问老师我圈出来的这个数字是怎么得出来的
老师,请问13行的数据是怎么得出来的呢!
老师,请问这个数据怎么算出来的呢?
老师,请问合伙企业申报个人所得税出现了这个提示,利润是46532.81元,怎么得出来的下列各个数?请赐教
我要退出财务负责人必须变更吗?
你好,我底薪6000,一个月休息四天,这个月31天,我上了23天班,应该怎么算工资
老师,我再问一下这样做可不可以,旅游公司内账,补缴2022-2023以前基数调整部分社保计提时借以前年度损益还是管理费用?贷应付职工薪酬—单位部分;支付时:借应付职工薪酬—单位部分,借其他应付款—个人部分(未离职),产生的滞纳金和公司承担离职员工个人部分社保是借营业外支出,贷银行存款?
旅游公司内账,公司补缴2022-2023年的社保基数调整部分,一共是2万元(含滞纳金2000元),单位部分15000,个人部分5000元(含离职员工个人部分1500元,离职员工个人部分由公司承担),要怎么做账呢,为什么是营业外支出呢?(因为我这边追问不了,所以只能一次一次的提交)
现金预算表中的支付所得税怎么计算
差旅费和培训费的区别
(3)12月18日,销售C商品60件,价款为40000元,增值税销项税额为5200元,总成本为26000元;已经开具增值税专用发票,并收取全部价款。销售C商品的同时,收购I旧商品60件,共支付价款2500元,为其公允价值,直接抵扣C商品的销售价款,实际收到价款42700元,收购的旧商品作为原材料验收入库请写出分录
老师账面上销项税额比申报表销项税少了一分,怎么调账?如果收入是一致的得怎么做分录?
(3)12月18日,销售C商品60件,价款为40000元,增值税销项税额为5200元,总成本为26000元;已经开具增值税专用发票,并收取全部价款。销售C商品的同时,收购I旧商品60件,共支付价款2500元,为其公允价值,直接抵扣C商品的销售价款,实际收到价款42700元,收购的旧商品作为原材料验收入库。请写出分录
老师账面上销项税额比申报表销项税少了一分,怎么调账?分录怎么做?收入也是少的
谢谢老师
不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!
老师,增值税小规模纳税人这份报表中的11.18行计算公式是怎样的呢?
4.1-6.30 专票加普票一共是356421.4元,普票是236236.78元。专票120184.62元
之前的会计做的报表里的数据我看不懂,刚来这家公司,之前的会计已经离职好几个月,联系不上。
11.18行计算公式? 上面截图这个表11行不需要计算啊 没有18行啊
她做的这个报表11行:230222.53元, 18行:2310.58元
老师,是我刚刚发的这份表
专票120184.62元需要缴纳增值税 ,普票是236236.78元不需要缴纳增值税 填11栏 应纳税额减征额是专票的2%