你好,是的,开票方要作废,重新开具的

老师请教您一个问题,去年对方开给我一个职工教育经费的专票六千多。 当时票没给我,我就认证做账了,那是去年年底,结果到今年对方发票找不见了。 由于是业务员的失误找不见了,他们财务也不给作废,现在就很麻烦。 他说等他有别的客户不需要开票的,她再给我重新开一张发票。我想原来那张找不见的发票,我直接进账税额转出行不行呢?
老师好!我们开给客户的50多万专票在邮寄过程中发票丢失,现在我方把记账联对应复印件并加盖印章交于对方,给我们反馈不能接收入账,要求我们从来这50多万的专票。如果重开,那么第一次开的那50多万的专票如何处理呢?或者还有什么方法能够解决呢?
老师,销售方9月开的发票由于快递原因丢失了,我是购买方,丢失的发票能作废吗,再重新开一张来,或者有其他什么方法解决
老师你好,公司5月购入设备A价值20000元,销售方开具专票,已入账,9月因质量问题退换为设备B价值18000元,销售方作废此前开具的20000元专票,重新开具18000元专票。重新开具的发票应放在5月账附件,还是放在9月冲销附件?原来的发票需要归还给销售方吗?从审计角度,需要销售方提供冲红的发票或者其他作为证明附件吗?
老师,您好,对方公司12.1号给我们开具了一张普通发票,我们也付了款。现在这笔业务要取消,发票要作废,在邮寄回去过程中,发票丢失。 我们给的解决办法是,直接这月作废,按税务局的要求去办理一下,联次不全作废。但是对方想下个月,直接开具红字发票,这对我们公司有没有什么影响?我们没有联次入账了。
老师:早上好!请问企业所得税(以前年度)申报错误是否可以更正?如果可以更正请问是否有次数限制 )
老师好,我们是建筑公司,挂靠方提供的成本票,进项税按什么比例抵扣呢?还是可以全额抵扣
老师,增值税新规,简易计税分包不允许抵扣怎么理解?假如,我们给甲方开9%,劳务分包开3%专票,这个劳务分包开给我们看发票不允许我们抵扣了吗?
请问折旧内部调整,需要再做一个分录:因为我想到每个月月末都会计提,借管理费用,贷非… 借生产成本,贷生产用设备之类,累计有增有减,对应管理费用和生产成本也想着要增减
老师好,我购买的实操课程和实操做帐都是长期有效的吗
公司发给客户的成品纸,由于一些原因造成部分纸不能用客户退货了,有退货数量也有退货金额,一般按什么去计算退纸率
老师 我想问一下,如果对道路进行路边沟泥沙清运、路面坑洼铺平、边坡垮塌清理属于什么业务
老师,我们有项目是3%的简易计税,是劳务分包,异地项目,需要在异地缴纳3%得增值税,有受到建筑服务的普通发票,之前的差额缴纳增值税是收到的普票还是转票可以递减
老师好,经营所得申报是季报,那么季报和年报都需要先做计提吧,会计分录是怎样的呢 谢谢
老师,我们是一般纳税人,制造业,供应商开不了专票,只能开普票1%,可以用来当成本吗
可是对方手里没票,作废有关系吗,是不是税务不来查就行了
这个对方要去当地税务局登报的
因为是快递原因,可能对方会不太愿意去登报,是不是发票复印盖章我这里也可以入账,抵扣联也用复印件
严格情况下,这样是不行的,但是实务中也有这样做的
其实作废不去登报实务也应该有的吧
有的,会有这样的情况的
现在发票验旧核销都是网上操作了,都不用去窗口了
你好,是的,是这样的,所以很多实务中有,没有登报的
老师,你看哪个方法更好
这个看你们企业的权衡了,学员