你好需要计算做好了给你
3.乙企业为增值税一般纳税人 .2X19年6月1日“应交税费-未交增值税"账户余额为借方1000元。2X19年6月共购入八材料50000元,取得增值税专用发票中列示增值税税额6500元,购入包装物2000元,取得增值税普通发票中列示增值税税额260元,购人生产用设 备60000元,取得增值税专用发票列示增值税税额7 800元,购入一台食堂使用设备 100000元,取得增值税专用发票上列示增值税税额13 000元,本月生产领用原材料35 000 元, 生产线安装工程领用原材料1 000元,领用包装物1 500元,本月销售货物总共7000件,售价为每件100元(不含税),单位生产成本为每件40元。 问题:该企业6月份的进项税额为多少?
某公司为增值税一般纳税人,2019年6月销售钢材一批,开出的增值税专用发票中注明销售额为90000元,税额为11700元:另开出一张普通发票,收取包装费1130元。当月购入生产用原材料一批,取得的增值税专用发票上列明价款60000元,税率为13%。计算该公司6月销项税额、进行税额和应纳增值税税额。
甲公司为增值税一般纳税人,2020年6月1日,甲公司购入一台需要安装的生产用设备,取得的增值税专用发票上注明的设备买价为30000元,增值税税额为3 900元,支 付的运输费为1200元(不考虑增值税),设备安装时领用原材料价值2000元(不含增值 税),购进该批原材料的增值税进项税额为260元,设备安装时支付有关人员工资薪酬 2 000元。该固定资产的入账成本为( )元。 A 35 200 B 33 200 C 32 200 D 34 200
甲公司为增值税一般纳税企业,存货按实际成本计 价。2022年1月份发生以下经济业务: 1.5日,购进一批原材料,增值税专用发票上列明的买 价为150 000元,增值税进项税额19500元,材料尚未 运到,货款尚未支付。 2. 8日,销售消费税应税产品1000件,开出的增值税 专用发票注明的价款400 000元,增值税率13%,收到 一张期限为3个月的银行承兑汇票。该产品适用的消费 税率为10%。 3.10日,购入一台不需要安装的生产用机器设备,取 得的增值税专用发票上注明的价款为200 000元,增值 税进项税额为26 000元,发生运输费3000元,增值税 额270元,款项均已通过银行支付。该设备于当日投入 使用。 4. 13日,购进一批原材料,增值税专用发票上列明的 买价为50 000元,增值税进项税额6 500元,材料已验 收入库,货款以转账支票方式支付,材料验收入库。 5. 15日,出售一批材料,价款60 000元,增值税7800 元已收存银行。 6. 20日,签发转账支票支付新产品广告费用,取得的 增值税专用发票上列明的价款为75000元,增值税额 4500元。 7. 25日,出售一项专利权。该专利权原价300 000 元,已摊销100 000元,转让时实际取得不含税转让收 入220 000元,增值税率6%,款项收妥入账。 8.31日,计算并结转本月应交未交增值税额。 9.31日,分别按7%、3%税(费)率计算本月应交城市 维护建设税及教育费附加。 要求:根据上述资料编制相关会计分录。(按序号将 分录填写到空格内)
1.某公司(一般纳税人企业)购置一台需要安装的设备,支付专用发票所列的设备买价100万元,增值税13万元,支付专用发票所列的运费2000元,增值税180元。设备安装中领用库存原材料3000元,购进该批物资时支付的增值税额为390元。设备安装时支付工程人员职工薪酬2万元。2.某公司(一般纳税人企业)购人设备一台,支付专用发票所列的买价38000元,增值税4940元;普通发票所列的包装费375元。设备当即投人安装,安装过程中领用工程物资2240元;领用生产用库存原材料实际成本500元,原进项税额65元;领用自产库存商品实际成本1800元,市场售价2000元,增值税率为13%。设备安装完毕交付使用。3.某企业为小规模纳税人,购入一项生产设备,支付专用发票所列的货款9万元,增值税11700元;支付普通发票所列的运输费1800元,包装费300元。应负担安装工程成本5000元。设备安装完工交付生产使用。[要求]根据资料,计算确定固定资产的入账价值。
老师,是不是要把税务申报了才能注销营业执照啊
9月时候 公司发了500/人 过节费,这申报个税时候 ,是合并9月的工资表中加一栏过节费, 申报工资薪金是吗?
我们是一般纳税人企业去年购入的设备1,000,000对方给我们开完了发票,我们已经认证了之后我们发现有部分,也就是说500,000设备的质量不合格,对方已同意退货,那么这个退货发票怎么开?请说的详细一些。
老师,季报所得税申报表时职工薪酬那栏怎么填写?从哪里取数
纳税人在什么情况下可以免税
老师,昨天申报的第三季度财务报表数据错了,还能更改吗?怎么更改,谢谢!
农民专业合作社采用〈农民专业合作社会计制度〉报表,补缴去年企业所得税汇算清缴会计分录怎么做
老师,我们老板是一家公司职员,他成立了一家小规模纳税人,给他所在公司提供服务,提供了30000元的服务,他所在工司只支付了他26500元,剩下的3500元是单位给老板交的五险一金,这个业务怎么做账务处理?麻烦写一下完整的分录
老师:银行存款余额为正,库存现金科目没启用过,为什么到资产负债表这一步货币资金就为负数了?
老师好,请问残疾人保障金现在申报的应该是2024年的对吗?
该企业6月份的进项税额 6500+7800
为啥13000不算嘞?
食堂是福利费不可以抵扣