你好,要结8月的账目,进入账套的日期选为8月最后一天即可
您好老师,我想请教一下,我们公司8月份零申报,但8月份有挺多支出,入财务软件里时都入成8月份了,现在申报9月份的了,是把8月数据加到9月里一起报,还是我得把财务软件里的所有8月凭证都改成9月呢?
麻烦老师了。上面4个 1.结息汇率按结息日汇率还是结息的月初汇率? 2.然后8月确认收入10月收汇我应收账款汇率调整按月调8月底9月底调应收账款汇率是9月初还是9月底汇率?可不可以直接等10月收汇后面再做8.10汇率差,中间8月底9月底就不做调汇了 3.然后3月收汇12月结汇没有真正结汇所以不知道借:银行存款-人民币户还是外币户?3月收汇12月结汇中间做银行调汇中间4.5.6.7.8.9.10.11.都是月末银行调汇如果做的话是用月末最后一天汇率吗?4.调汇是不是软件点期末调汇就好。
老师,用友T3软件,如结账时是8月,现在是9月,是不是要把电脑时间调到8月的最一天?
老师好,我1-8月是手工记账,9月份才用软件。也就是说1-8月的本年利润是没有结转的,软件也没有1-8月的数据。现在年终结账了,我要怎么做分录
1-8月是手工账。9月开始用的软件记账。软件的期初数采用的是8月底手工账的数据。现在年底结账,我在软件该如何做账?比如说本年利润这个科目,软件是只有9月-12月的数据的。那我在年末结转的时候该如何做分录使得这个数据是体现全年的,是准确的
那请问要是做完凭证了,也结转了利润是先生成财务报表生成再做结账吗
不是,做完凭证之后,结转利润,结账后生成报表