您好,统一付款给员工
你好,我公司和总公司都是独立核算的! 但是总公司员工为我公司服务工作!由我们支付给员工工资,直接对公打款给员工个人, 但员工的工资和社保都在总公司缴纳申报, 请问我往出支付工资,该如何处理,和会计分录怎么写
老师,你好,想问下我如果在付好多员工工资在写付款申请单时我是写统称付款给员工呢还是写工资表呢?人呢太多了,私账打款有60人一天能打款完么?
老师,我想问一下,我在付货款的时候备注内容错写成了工资及退休金,怎么办?对方又不愿意立即退款,我是可以写一个证明,还是只能等对方退回重新打呢?还是有其他解决办法呢?
老师,公司在月末完成了一项工程,对方还没有要求让开票,但是工程已经完工,并且在完工的下个月支付了我们一笔工程款,整个项目的工程款对方分12个月支付给我们,发票也不知道多会让开。我该怎么申报税款及入账呢?申报表应怎样填写呢?
老师好:工资是代发,所有人都在一个表里,如何写工资了付款申请单,收款人名称写什么?收款人单位和账号写什么?
老师,独立核算的分公司,买来的空调,我是计入,管理费用吗
老师,如果我们公司聘用的人员,是退休以后的人员了,那么我们还用给他们缴纳社保吗
老师。能不能发给我一份福利院的收支汇总表
老师您好,利润表的累计毛利X13%-累计已交增值税=累计未交增值税,这个等式成立吗?
老师你好聘用退休人员报个税她的退休工资和聘用工资超5000需要交个税吗
老板转入公司的备用金如何做账,摘要怎么写
老师您好,24年共暂估44万成本(次月未红冲再暂估,25年汇算前回成本票27万,进项税3.7!1步,借库存商品44贷应付账款红字。2按发票入账借库商品27万,应交税进项税3.7贷应付账款30.7。3差额调整借库存商品17贷主营业务成本17。4借利润分配未分配润17贷以前年度损益调整17。老师如果不对帮忙写下正确分录谢谢
老师您好,24年共暂估44万成本(次月未红冲再暂估,25年汇算前回成本票27万,进项税3.7!1步,借库存商品44贷应付账款红字。2按发票入账借库商品27万,应交税进项税3.7贷应付账款30.7。3差额调整借库存商品17贷主营业务成本17。4借利润分配未分配润17贷以前年度损益调整17。老师如果不对帮忙写下正确分录谢谢
请给出一般纳税人销项票未勾选的分录,以及增值税的完税证明分录。
老师这种情况怎么办?
您好,是可以一天完成