你好 做账,记银行存款减少
老师好,我问下在银行开了一张转账支票,要转钱给法人,要怎么做账,怎样做会计分录
你好,老师,我9.10号开出了一张转账支票,然后 到现在银行没有扣款,那我9.10日的需要做账不,怎么做会计分录
老师好,我们公司帮别人过账,转入了600元我做的分录是借银行存款600贷其他应付款—公司名称600,然后支付出去的分录刚好做的相反,但是后期给了一张专票,价税合计是600元,那现在这张发票我已经勾选了,但是我不知道咋做会计分录?
我们是一般纳税人,用对公账户支付了搭建雨棚的资金,3000元,就一张银行转账回单,我做了会计分录是,借,应付账款,贷,银行存款,现在年末了,对方一直没有开票,那现在怎么处理呢
老师问一下,我有一张抵扣进来的发票,当时现金被我做掉了,后来发现这张发票款还没付,那这个月要支付了,现在我支付好的公账的银行回单分录应该怎么做了?
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
我公司跟我们老板控制的外地公司有运输业务往来,外地公司给我们本地公司运输垃圾,需要签订垃圾清运协议,我们本地公司月结给外地公司,外地公司给我们本地公司开具发票,需要起草一份合理税务和审计那边能查的合格的运输合同,懂得老师回复我下,把合同内容写到上面发一下,没有的老师不用回复谢谢。
可实际银行存款没有减少,也做吗
你好 开出来支票就做账,这就是未达账项的情况