你好 当月作废流程是一样的
请问我们公司开具的这个专用发票,打印的时候只有记账联的大小写金额没有打印上,给客户的抵扣联和发票联是打印上的,是好的,这样还需要作废点重新开吗?
请问下,百万元版的专票,打印时候没有打印出来金额作废了。 这个作废和普通发票一样的程序作废么?
开专票的时候有一张跳了没有打印出来,后面又重新开了。然后那张就多开了发票是空白的,但是已经开具了,然后这种空白的是直接作废吗?专票可以直接作废吗
老师,专票三联的,打印的时候只打印了记账和抵扣联,发票联没有一块打出来,能不能单独打下那一页,还是说作废重打
请问老师,开具纸质增值税普通发票的时候,填错了,但纸质发票还未打印出来,在开具软件上作废了该张发票。那么后续还需要进行什么操作呢?未打印的那张空白发票要怎么处理?
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师, 2月5号收到A公司的发票3万元,2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗?
那么会影响报税么? 报增值税的时候需要在哪里体现它么?
你好 作废的发票不做账
那就直接点作废就可以了? 第一次开百万版专票,怕搞错
你好 当月开的直接作废就可以