同学你好, 借,利润 分配一未分配利润 贷,应付股利;
请教你一个问题,公司处理之前的废铁收入,股东分了,要做计提利润分配吗?还是可以直接做到应付利润
老师,我想问一下个体户主营收入的钱转入到老板私人账户上,这个就相当于分红,我原来记到其他应付款里面了年末想冲掉其他应付款,由于个体户没有股东,只有老板,是不是不用记入应付股利,年末的时候我可以这样做吗?借利润分配贷应付利润,借应付利润贷其他应付款,借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润。老师我这样做可以吗?
您好,老师,现在公司的情况是收货款之后付货款,没有新业务了,未分配利润是正数,需要分配给股东,问题是,现在还有一些法定盈余公积,能直接转成未分配利润分配给股东吗
老师您好,有几个问题请教您, 1:请问提法定盈余公积的分录必须在12月末本年利润转利润分配后做吗? 2:是按照净利润10%计算对吗? 3:我给计提股东分配利润,放应付股利,如果这个钱不从账户转给股东,直接转实收资本(实缴),还需要交个人所得税吗?
老师,老板说想用公司分红抵扣个人借支金额(私账处理,不考虑税款的情况),你可以帮我看看我的分录处理对不对吗?之前有大概说过想分红,但是不知道具体时间,然后今天突然就支付现金分红了,有一部分是直接抵扣个人借款的;借:利润分配-未分配利润100万 贷:应付股利-A股东70万 应付股利-B股东15万 应付股利-C股东15万 借:应付股利-A股东70万 贷:其他应收款-A股东70万 借:应付股利-B股东15万 贷:其他应收款-B股东15万 借:应付股利-C股东15万 贷:其他应收款-C股东15万
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
工资表代扣员工餐费,入账是贷:其他应收款。本月菜金入账是借:费用,贷:应付职工薪酬福利费,在借:福利费,贷:银行存款。那么怎么调账呢?本月餐金的费用要减掉员工餐费吗?福利用不用?
小规模纳税人一个季度不超过30万交税吗
老师,企业200万以内利润,所得税税率是5%?
请问小规模纳税人开租赁费税率是1%吗
之前没有计提未分配利润
同学你好,账上没有未分配利润 么?