你好 如果是合并来做的话。 那么就是相加来处理的;但是为什么公司之间还是合并来报数据的
老师,1.公司上海集团是总部。给天津两家公司打投资款。天津公司收到钱后给全国其它几个公司打投资款。现在做合并报表,没有上海集团的。只有天津和其它城市公司的一起做合并报表对吗?还是必须要把上海集团总部也加进来?2.如果天津公司和全国其它城市公司没有投资款往来。都是由上海集团公司给给投资款。那除了上海集团公司,其余公司做个合并报表可以吗?
老师。一个做医疗器械版块的三家公司,和做养老护理的三家公司。现在做贷款需要合并数据。是直接把报表各个科目的数相加就可以么?没有往来。还是只加上收入和成本?
老师,请问一下我们自己买了一家酒类销售公司,之前这家公司是1人股东,现在变成了另外的两位股东,相当于是所有的东西都变更了,那么现在这家公司由我们接收后,这家公司之前的财务只给我当年的财务报表还有科目余额表,其他的什么都没交接,现在我应该怎么做帐报税呢,她给我的报表都还有很多数据,往来账以及现金存款银行存款,这些数据我要延续之前的做吗?可是我们现在账户上是没有金额的,并且其中一个银行账户都已经销户了。
老师你好,我想咨询一个问题。就我这边儿就是这个月刚刚接到一家客户是一般纳税人,他们原来代账公司的财务报表什么的都还没有交过来,但是现在客户让我把他把增值税和企业所得税给申报了,我现在就是什么数据都没有,就只知道他第12月份没有开票,企业所得税申报表我可以先按第三季度的那个数据给填上去,然后后期。汇算清缴的时候再做调整嘛,因为以前没有做过一般纳税人
老师,我们公司是由两家公司合资,现在有个问题,12月给报表的时候其中一家当月月底就要,比较急,当时又因在是新公司,没人上班,资产负债表只填了实收资本就给其中一家公司了,在1月正式有员工入职了发现还有利息和印花税,就做到12月去了,结果变成数据不一样的两份报表了,这该怎么办
老师,我之前是做建筑行业的会计,后面可以去那几个行业,我只会做全盘账,但是那些什么高端的经营各种规划好难的不会,而且快40岁了,没有中级会计证,光伏行业,学校实操好像没有
24年企业所得税季报申报有误,24年汇算清缴是正确的,还需要返回去修改24年季报吗?
老师电子税务局9月份有汇算清缴年报吗?
老师,A公司把车卖给了b公司,开具了增值税专票,B公司也付款给了A公司,但是没有在车管所过户,现在b公司要求a公司直接将车辆在车管所过户给c公司,然后b公司再给c公司开具增值税专票,请问这样的流程可以吗?
请问,会计工作交接要交接哪些?
教育培训公司,从培训费里面直接支付外面培训老师费用15000,介绍费4000 开不了发票 该怎么做账
如果单位拖欠工资7个月(因为资金周转困难),员工也一样需要提前30天辞职吗?
你好,我想问下发票跨月或者跨年了怎样做账
老师请问下写应付账款分析报告可以从那几个方面来写呀?
账上利润表中利润总额*25%不等于所得税费用,季报申报表中可以申报成功吗?利润总额*25%不等于所得税费用是因为什么引起的呢?
一个单体版块的数太少了 所以想合在一起给对方的数好看一些。那就全部直接相加,如果正常做合并报表有往来,是从期末余额减还是当月数减呢?
你好 ; 看你们期末数据来写就行了。 看期末来合并
两个大版块数据直接加,但是单体版块几个公司有往来,资产负债表、利润表往来从期末数和本年累计调,那年初数和当月数不用调往来直接加本月和年初列么?
你好 ; 是的 。 你就直接期末数据相加填写期末的 栏次去 ; 至于 负债表的话年初的金额要 年初金额相加来报
刚看公司健有往来和投资款的话是否就在相应科目减去往来金额就可以了?年初和利润表的当月数不调整直接加,期末和本年累计数要减去往来的数么
你好 ; 你为什么要减去往来金额 。 你是不想体现负债类科目吗
养老版块有一个母公司和下面三个全资子公司,相互间有注资和日常的往来拨款,这个做合并报表的时候是需要先相加再再本年累计数中减去相互往来的数据么?
把公司之间往来科目有余额的数相互减去再相加么
你好 ; 可以抵减后在相加 。 如果你整体来 做一个合并报表的话
抵减就是减本年列 本月和年初列不需要做调整么
你好 。 年初的话 应该是上年12月末的数据来填写的。 你应该是所有公司的期末上年余额来 合计报的;
年初用去年年末的数 像利润表是当月和本年累计数,当月数是否不需要调整直接相加?
你好 ; 如果你 是 要做 母子公司的合并报表的; 这个最好是重新提问 问问其他老师 ; 我一开始以为你们只是 做一般企业的编制; 对 母子合并报告不太熟悉 ;等下怕回复错误了 ;非常抱歉 ;