你好,可以借管理费用-车辆使用费 贷银行存款
老师,我们企业的情况是这样的,我们地区有废弃的煤矸石矿山,我们集团跟政府合作,把煤矸石山开采再利用,然后煤矸石山下面的地,我们整理之后用作赛车或者卡丁车的场地,我们这个子公司主要是用这个场地玩卡丁车,我们取得的卡丁车票的收入就算是我们的主营业务收入了,但是现在这个地的使用权我们还没有拿到,因为我单位现在还没缴纳过土地使用税呢。这个土地使用税先不交,之后是不是有滞纳金啊?如果现在交的话,应该怎么核算土地面积呢? 然后我们单位购入了10辆卡丁车,跟第三方合作,营业额扣除油钱和修理费之后的钱我们公司和第三方分成,散客的收入,由第三方全额收取,然后按周跟我们公司结算,我们按月给他们开发票。我按周取得收入时,借:银行存款,贷:预收账款对吗?月末的时候按第三方给我们的营业额,我们给第三方开代理费的发票吗?如果开代理费的发票,我应该怎么做账呢? 还是开娱乐项目卡丁车的发票呀?然后我用这个发票入账,借:预收账款,贷:主营业务收入+销项税呀
老师,单位想掌握每个车辆的油耗和修理费,该怎么做账,每次使用,加油,修理,期末编制怎样的分录?另外,如果我们单位要求用其他应付款处理车辆使用费和油费修理费,您看我下面这个图片做账正确吗?
老师,你好,我们公司规模较小,是一个提供危险品运输的公司,运费收入都是对公账户收取,大多数支付业务都是使用现金,包括司机师傅的工资和备用金。司机备用金主要用于,除了经常加油点以外的加油费用,车辆小故障修理,等其他费用,还有车队过路费办理的ETC业务绑定的扣款账户也是我们老板的个人账号,这样就会导致每个月我们出纳会从对公账户转至出纳的私人账户挺多钱的,用于现金支付使用。我最近听了好多课,不知道出纳这样处理好不好?我个人认为这样肯定是不好的,但是又不知道如果这种事情出现在自己身上,应该怎样规避风险
甲上市公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。2019年8月发生与职工薪酬有关的交易或事项如下:(1)对行政管理部门使用的设备进行日常维修,应付企业内部维修人员工资1.2万元。(2)对一条外购的生产线进行改良,应付企业内部改良工程人员工资3万元(满足资本化条件)。(3)为公司总部下属25位部门经理每人配备汽车一辆免费使用,假定每辆汽车每月折旧0.08万元。(4)将5台自产的V型厨房清洁器作为福利分配给本公司行政管理人员。该厨房清洁器每台生产成本为12万元,市场售价为15万元(不含增值税)。(5)月末,分配职工工资150万元,其中直接生产产品人员工资105万元,车间管理人员工资15万元,企业行政管理工资20万元,专设销售机构人员工资10万元。(6)以银行存款缴纳职工医疗保险费5万元。(7)按规定计算代扣代缴职工个人所得税0.8万元。(8)以现金支付职工李某生活困难补助0.1万元。(9)从应付张经理的工资中,扣回上月代垫的应由其本暂无消息人负担的医疗费0.8万元。要求:根据上述资料做出相应账务处理,不考虑其他因素。想问问这些的会计分录
老师,我想问个问 公司车辆要交养路费,一位管理成人员,想要赚中间的差价,所以他要先把钱打到公司先行垫付交一年的养路费,就可以享受优惠两个月的差价,我们公司还是照常交一年的,一年是100元,他直接把钱打到公司账户,交付一年的养路费,付就只要付80元就行 公司还是正常付100元,,这样,我要怎么做分录 我这样的, 第一笔收到 借库存现金 80 贷其他应付……某人80 交付养路费时 借预付账款…养路费 贷银行 然后每个月摊销 借制造费用 贷预付账款…养路费 每个季度支付垫付款 借其他账款…某人 贷库存现金 赚钱的差价 他需要找油料抵他赚的差价 借管理费用(优惠报销) 贷库存现金 感觉好复杂,有啥好的简便账务处理不
申报增值税,标签状态那显示已申报是不是代表已申报成功了,还有如果要缴税的话是不是税务局根据三方协议自动扣款了,就不需要去手动点缴纳税款了吗
一个企业A投资了一家公司B,占股20%,应出资200万,暂时实出资只有100万,然后今年B赚钱了,但没分红,以利润转增资本,A应该如何做账?
老师:现在就是这两种情况。A公司有a/b/c、d四个自然人股东,且这四个股东的出资方式都是货币资金和无形资产。第一种情况d退出,a/b/c三个股东愿意用货币资金购买d的股份,这种情况A公司的出资方式应该是怎样的?第二个在只剩下abc三个股东的情况下,出现了一个B公司,B公司全部用货币资金购买abc的股份,那现在A公司的出资方式又是怎样的?
老板自己的车子,公司也在用,然后开了油票进来,可以做什么费用?差旅?还是交通?还是说让他跟公司签个租车协议?
老师好,请教一下,个体工商户只有进项票,没开过销项票,一直在用定额票,且对方开进来票不知情,税务部门通知才知道,请问老师这种情况怎么处理,谢谢
8月份账未结,计提8月工资实际发放7月工资,怎么做账务处理
如果老板想每年给自己发放200万元工资,怎样合理筹划,交最少的税。
老师,我们老板要预收400万的货款,因为客户是建筑公司,客户需要提前拿发票去预支工程款,请问这个发票可以开吗?
请问老师, 香港公司在 境内 未设有机构,在境外为境内企业提供咨询服务,境内企业是不是不用代扣代缴企业所得税和增值税
同年跨月应该是管理费用但入了其他业务收入应如何调整
为啥要通过其他应付款呢?
集团硬性要求 我也弄不清该怎么做
正常情况就是这样吗? 借:管理费用—车辆使用费 贷:银行存款 借本年利润 贷:管理费用
是的,正常是按照下面这个做,如果上级要求,那只能按照上面的
好的 谢谢老师
不客气,祝你生活愉快,请为我五星评价,谢谢