你好 ; 你们是 给别人做工程; 那么你这个 可以按照完工比例进度来做收入 和结转成本的; 你 5月开始了工期 。那么 5月开始做费用分摊的
老师您好,我们是房地产开发公司。售楼部装修时4月份预付工程款10万,5月份付款20万元。(装修好)都是付给个人。合同价:38万万已付30万,还未付8万(张三) 4月份会计分录 借:长期待摊费用10万 贷:预付账款—张三10万 借:预付账款—张三10万 贷:银行存款—农行10万 那我5月份会计分录怎么做? 6月份收回10万发票我该怎么做账呀? 9月份收回了28万的发票我该怎么做会计分录?
我们公司做灯光亮化工程,5月底已经预付2万元,工期5月-6月,7月-8月才验收完工,9月份才付款,预留了5千元的质保金,怎么做会计分录,几月份进行摊销费用呢?
根据以下资料中的经济业务编写会计分录资料:宏升工厂2003年8月份发生以下部分经济业务(1)8月2日,收到投资者投入设备一台,价值800000(2)8月4日,向银行借入短期借款120000元存入银行存(3)8月5日,从长江公司购入A材料6000千克,每千克5元,货款30,000元,增值税5,100元,运杂费700元款项以银行存款支付,材料尚未运达(4)8月7日,采购员陈军预借差旅费2,000元,以现金支付。5)8月8日,上述从长江公司购入的A材料已到达本厂并验收入库,按其实际采购成本入账。(6)8月12日,以银行存款支付广告费3600元。(7)8月13日,采购员陈军出差归来报销差旅费1850元,交回现金150元。(8)8月15日,从银行提取现金123000元,备发本月工资。(9)8月15日,以现金发放本月份工资123000元。(10)8月21日,根据工时和考勤记录,计算分配本月份职工工资123000元,其中甲产品59000元,乙产品58000元,车间管理人员工资2000元,企业管理入员工资4000元。
1.本公司拟建造新厂房,于2020年1月1日向银行专门借款5 000万元,期限3年,年利率12%,每年1月1日付息。由于审批等原因,厂房于2020年4月1日才开始动工,当日支付工程款5 000万元。厂房于2021年9月30日完工,达到预定可使用状态。其中,因施工质量问题工程于2020年9月1日—12月31日停工4个月。专门借款中未支出部分全部存入银行,月利率为0.5%,利息已收。 要求:(1)计算2020年利息资本化和费用化的金额并编制会计分录; (2)计算2021年利息资本化和费用化的金额并编制会计分录。
老师,作出下列会计分录题,需要写计算结果,不用抄题:1、9月2日,康宏公司向紫光公司购进甲材料2000千克,每千克100元,已支付100000元,其余款项10月支付。2、9月5日,康宏公司用银行存款支付购买甲材料的运输费6000元。3、9月7日,康宏公司以现金支付购买甲材料的搬运费2100元。4、9月10日,康宏公司将购买的甲材料验收入库。5、9月15日,康宏公司将银行存款200000元预付给湘财公司,用于购买乙材料。9月28日,康宏公司收到预付货款的材料,并验收入库。该批材料的实际买价为360000元,除冲销原预付款外,其余的均以银行存款支付。另外,以现金支付了1000元的搬运费。6、10月8日,康宏公司开出现金支票从银行提取500000元,以备发工资。
两年过注册税务师的话科目怎么搭配
老师:继续教育中间年份有没教育的可以补吗?
报销固定资产如何入账
老师,现在营业执照只有副本没有正本了是吗
港杂费发票一定要带水点吗,开什么品名几个点
二手车销售统一发票,购买方和买方都是个人,公司可以拿来入账吗
老师,我家是市政工程类企业,今年刚成立执行小企业准则,现在收到一笔工程款,确认收入是可以直接永用主营业务收入、主营业务成本结转不,还是必须得用工程结算科目过渡一下
(2)跟答案不一样,也没发现哪里有错,四舍五入小数位差异也不至于差这么多。。。到底什么原因啊头大,答案是24093.73
老师,带客户去基地考察项目,入什么科目呢
老师,人员授权管理在哪里呀,没有找到呢,我把企业登录的二维码给了法人后,他扫脸后登录进来的,没有看到人员授权管理呀
不是,不是我们公司做,是情装修公司来做灯光亮化
你好 ; 那你就做账 借长期待摊费用 贷银行存款。 等着你 8月验收后 9月开始分摊
在主合同的基础上又签了一个补充协议加做多几盏照射灯,价款是主合同加上补充合同价款一起摊销两年,可以吗?
质保期为两年
你好 ; 是的。 可以的。 按合同约定来 分摊也行的