你好, 借 营业外收入 贷 预收账款
物业管理公司的预收账款科目如何做分录?是借银行存款,贷预收账款,借预收账款,贷主营业务收入吗?还有收款未开票,开票未收款,都如何做分录?
收到学费分录:借:银行存款20000 贷:预付账款20000 分摊2年:借预付账款:10000 贷:主营业务收入10000 现在学生退费19000元怎么冲账,做会计分录啊,分摊怎么冲掉。求老师解惑
预收账款借方多几分钱,怎么冲抵营业外收入啊,分录如何做啊
供应商开票多开了一分钱,导致预付项链贷方多了一分钱。能不能这样做分录做平 : 借:预付账款 0.01 贷:营业外收入 0.01
老师,收学费时分录: 借:银行存款 贷:预收账款 然后每月分摊成收入: 借:预收账款 贷:主营业务收入 那么请问老师,如果中间有学生退学费, 借:-银行存款 贷:-冲减主营业务收入还是预收账款啊?