同学 对的 可以这么做分录。
我给了我供应商钱、但是一直没有给我开票、我这边怎么平账呢?我入账时做的分录是借应付账款贷银行存款
我们有个供应商,挂了应付,我们差他钱,这次我们该收他管理费,给他们开了票,没有收他们钱,可不可以分录这样写,借应付账款,贷其他业务收入,贷销项税
付款 借:预付账款 602030 贷:银行存款602030 收到发票 借:库存商品/应交增值税进项44702 贷:预付账款 44702 收到退货款 借:银行存款562025 贷:预付账款562025 然后我跨年认证以后申请了冲红4697。这张票销售方开过来以后 我怎么入账,因为现在是预付账款贷方余额是4697。我做进项税转出和库存商品。都会导致预付账款贷方余额增多。怎么处理这种分录
老师你好,想问下原材料供应商发票开多了一点,比如开了11000元,付款10000,写分录,借应付账款11000,贷银行存款10000营业外收入1000。这样就不做进项税转出了是吗
供应商开票多开了一分钱,导致预付项链贷方多了一分钱。能不能这样做分录做平 : 借:预付账款 0.01 贷:营业外收入 0.01
老师,你好公司其他应付款金额大,都是借股东的,这个调账怎么调整
公司的宽带网络费想通过银行直接自动划扣,怎么办理呀
老师好,公司股东分红怎么交税?谢谢
老师,如果生产企业发货最后发一车货0.5吨,但库存只有0.1吨,怎么做账?接手过这个问题的老师不要再接手了
老师,教育业非营利组织企业,法人工资有什么标准吗?报销的费用可以用现金冲吧?是不是用银行付给员工报销款是不是算应付工资?
采购商品发生的运费怎么做会计分录
我们有笔货款我们按照发票金额付款,供应商给了85折,这个折扣私下返还,怎么处理更好
老师你好,前任会计税务局系统导出的财务报表上上年底未分配利润3000,实际账簿上记录未分配利润35000,包括上年的收入,成本,费用都不一样,请问我该怎么调整?
计提的借款利息,收到发票,但还未把利息的钱打给对方,做账应该怎么操作
老师,如果生产企业发货最后发一车货0.5吨,但库存只有0.1吨,怎么做账?
摘要要怎么写比较好呀?
同学 这个写开票收入误差调整。
好的,谢谢老师!
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