您好,这样调整是对的呢
老师,最开始是挂应收账款,现在可以这样子吗? 借:其它应收款 贷:应收账款
老师,有一笔费用挂错科目了 刚开始这样挂账的: 借:应收账款2400 贷:银行存款2400 后期是这样调账的 借:其他应收款2400 贷:应收账款 这样对吗
我是这样调的,之前是借:其他应付款-A100贷:银行存款100,其实应该挂B,我现在调账,借:其他应付款-A-100 贷:其他应付款-B100,我这样调账的分录做的可对。
老师借款;借:银行存款 贷:其他应收款 这样做账对吗?
老师,麻烦问一下,我5月支付的2400的款,票我也收到了。分录是借:应付账款2400贷:银行存款2400。可我的科目余额表期末余额贷方是-2400。我是哪里写错了吗
老师,报销单上单据和附件一共多少页?报销单本身这张也算上一页吗?还是说不用算?比如,有一张货单和一张回执单,就是2页?还是说要加上报销单本身,就是3页?
这个题目题干为什么要强调一下“当月的借款本金月初借入,月末归还”
公司给个人以工资的形式发放工资,如果这个人不让公司代扣代缴税,那他也不自己到税务局上缴个税,公司后期会被税务局追缴个税吗?如何处理比较好
你好老师,我公司的一个科研项目,科技局拨款15万元,专款专用,支付时借专项应付款,贷银行存款,最后专项应付款冲减完了。剩余的支付款就是我公司自筹,自筹这一块儿的分录怎么?
您好老师,我发现去年的企业所得税申报时当时简易申报公司人数自动升成的都没改,跟个税人数对不上这个影响大不,会不会被税务局查呢
应收账款平均余额咋个算的???
老师 这道题是站在投资方还是被投资方说的啊?题目也没有给
老师,出售长投时的应收股利怎么处置?怎么做账?
收到广告位租赁首期款,暂时不确认收入,该怎么做账?
收到经营租赁首期款怎么做账?
我这样调了之后,科目余额表里的应收账款余额和资产负债表中的期末余额不一致,刚好差了2400,这怎么弄啊
不应该会差异啊,你是结账后调的吗?
结账之前调的啊
这样调整的分录是没有问题,但是存在差异,我也不太清楚