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老师,麻烦问一下,我5月支付的2400的款,票我也收到了。分录是借:应付账款2400贷:银行存款2400。可我的科目余额表期末余额贷方是-2400。我是哪里写错了吗

2023-06-04 16:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-06-04 16:56

您好,没有错啊,贷方 -2400,就是我们分录里 借 2400

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您好,没有错啊,贷方 -2400,就是我们分录里 借 2400
2023-06-04
依描述,可以这样修改的
2022-01-07
同学你好,你的财务软件余额表的公式有问题,咨询财务软件公司。
2022-03-30
你好,这个固定资产也需要红冲吗?
2022-06-21
你好,你这个最后一个分录多余啦,你就支付了一次,你做了两次分录啊,应该是做完了第二步就不需要做第三部了。
2022-12-05
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