你好,分录 稍后上传给你!
某年1月1日,星海公司采用分期付款方式向B公司购人一批原材料,合同约定的购买价款为360000元,增值税进项税额为46800元。根据合同约定,星海公司应于每年年末等额支付价款(包括相应的增值税税额),分3年付清,B公司于分期收取货款的同时,为华联公司开具相应的增值税专用发票。该项赊购超过正常信用条件、合同中存在重大融资成分,星海公司选择6%作为折现率。 要求: 做出星海公 司采用分期付款方式购人原材料的下列会计处理(涉及计算的,计算结果均保留整数): (1)计算材料的入账成本和融资费用。 (2)采用实际利率法编制融资费用分摊表(表式参见主教期、6%的年金现值系数为2.673012)。 (3)编制购入原材料的会计分录。(4)编制支付合同款并分摊融资费用的会计分录。
1.资料题 2i16年1月1日,星海公司将其生产的一套设备销售给 B 公司,设备生产成本为250000元,售价为360000元,增值税销项税额为46800元。根据合同约定,设备全部价款(包括增值税销项税额)于每年12月31日等额支付一次,分3次付清。星海公司按收款进度为 B 公司开具增值税专用发票并产生增值税纳税义务。设备的现销价格为315000元,星海公司判断该项分期收款销售存在重大融资成分。 要求:作出星海公司采用分期收款方式销售商品的下列会计处理: (1)计算确定实际利率(现值系数请自己查表)。 (2)计算融资收益。 (3)采用实际利率法编制融资收益分配表。融资收益分配表 分期应 应分配融 应收本金 应收本金 日 期 收款 资收益 减少额 余额 2i16.1 2i16.12.31 217.12.31 2i18.12.31 计 (4)编制发出商品并确认收入、结转销售成本的会计分录。 (5)编制各年年末收取合同款并分配融资
2.1B,星海公司采用分期付款方式购入一批原材料,练习与作业合同的定的购买价款为400万元,增值税进项税额为52万元。根据合同约定,星海公司应于购贷时支付20%的价款(包括相应的增值配额),其余价款于每年年末等额支付(包括相应的增值税税额),分年付清。该项购贷具有融资性质,星海公司择作为折现率。假定有关的增值税均作为实际要求:作出星海公司采用分期付款方式购入原材料的下列支付当期的进项税额予以抵扣。会计处理涉及计算的,计算结果均保留整数);(1)计算材料的入账成本和融资费用。2)采用实际利率法编制融资费用分摊表(表式参见教材,4期、7的年金现值系数为3.387211)。(3)编制购入原材料的会计分录。(4)编制支付合同款并分摊融资费用的会计分录。
2019年1月1日,甲公司采用分期付款方式购人三批原材料,合同约定的购买价款为500万元,增值税进项税额为65万元。根据合同约定,甲公司应于购货时支付20%的价款(包括相应的增值税税额,其余价款于每年年末等额支付(包括相应的增值税税额),分4年付清,销货方于收取价款的同时,为华联公司开具相应的增值税专用发票。该项购货具有融资性质,星海公司选择7%作为折现率。要求:对甲公司采用分期付款方式购人原材料做出下列会计处理(计算结果均保留整数):(1)计算材料的入账成本和融资费用。(2)编制购入原材料的会计分录。(3)采用实际利率法计算每期应分摊的融资费用,并填列下表(期数:4期;7%的年金现值系数为3.387211)。日期分期应付款本期分摊的融资费用应付本金减少额应付本金余额购入时——————第1年末1000000第2年末1000000第3年末1000000第4年末1000000合计4000000——(4)编制各年末支付合同款并分摊融资费用的会计分录。
3·ABC公司2020年1月1日,采用分期付款方式从B公司购人一批专用W材料并验收入库。根据双方签订的合同:购买总价5000000元,增值税650000元;根据合同约定,全部价款(包括增值税税额)公司应在未来5年内每年年末等额支付。假定赊购时市场利率为7%[已知:(P/A,57%)=4.1002;计算结果均保留整数1。要求:2计算W材料的初始入账成本;(2)编制W材料验收入库、每年年末确认的利息费用(编制融资费用分摊表)、及付款时的会计分录;
老师问一下上面的杂费金额含没含在下面的金额里
老师我想问一下 饭店做账的问题,个人扫我的公户收款码,需要开票,怎么做账?这是一进一出吗?
亿企代账怎么导银行流水做账
在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的,这些不得抵扣。不得抵扣,就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税,对吧?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
你好,分录及计算如下,请参考