同学你好,普票对应的增值税是转入营业外收入或其他收益
老师好,请问小规模纳税人季度销售17.5万,其中开普票12万,开专票2.5万,未开票3万,是不是只有开专票的2.5万需要交纳增值税,季度收入未超30万是不是不用交附加税?填申报表时系统会自动带出应交税额吗?
老师:您好!对于小规模纳税人(季度未超过45万元),给客户开专票,专票对应的销项税额需要交税,给客户开普票,普票对应的销项税额在季末的时候是怎么处理呢,是要转入其他 收益吗
老师好,小规模纳税人应客户要求自开专票给客户,现在季度申报增值税,这些专票对应的增值税是否能享受月度营业额15万的起征优惠呢?
老师好! 公司是二房东出租房屋、小规模、每月都开专票和普票,税率5%。7月开票约22万,其中普票约5万,未超45万故代开的普票税率税额都是星号,即免征增值税;至8月中旬,第3季度开票总收入超45万……请问我第3季度的账要把7、8月带星号无税额的普票计算出不含税价和税额、计提应交税金-应交增值税-销项税额,对吧?
老师,请问供应商是小规模纳税人,如果季度销售额不超过30万元,开普通是免征增值税的,那如果需要小规模纳税人开专票给我们,是征收1%的增值税的,他们对于这个征收的1%需要由我们承担这是合理的吧。
24年末就是纯粹少计提了增值税,25年初未交增值税有贷方余额,缴纳时直接冲消未交增值税可以吗
24年末就是纯粹增值税少计提了,25年怎么调整,具体分录怎么做,该缴纳的税款当时已缴纳
24年末增值税少计提了,怎么调整,具体分录怎么做
老师您好!我们租的商铺,双方都是一般纳税人,租金里没含税票金额,对方说如果要开票加税点5.5,我公司是小微企业,请问我开专票合适还是汇算清缴纳税调增合适?
老师好 我们新成立了两家公司 一家机械租赁公司 一家商贸公司 试用什么会计准则
老师你好,请问房产税和城镇土地使用税需要计提吗
公司外发出去做的东西,我们只付加工费,不出材料。这种怎么记账呢?
我们要建工厂,请别人来勘察岩土工程,对方给我们勘察完成以后我们又暂时不建了,对方开了发票出来,但是我们还没付钱给对方,以后估计还会要求对方打折,那这样的话不确定这个金额是不是先不要做账,不要做在建工程,等确定金额的时候再来做呢?
老师好,年度财报什么时候报?电子税务局里的我怎么没看到年度财报的入口?只有企税年报。是不是先报了财报年报再报企税年报比较好?
老师您好,公司缴纳的房产税和城镇土地使用税,贷方银行存款,借方写什么科目?
对于未超出限额的普票那一部分的销项税额是国家免了,但是间接性的还是算企业的一部分收益吗,我这样理解对吗
同学你好,对于未超出限额的普票那一部分的销项税额是国家免了,但是间接性的还是算企业的一部分收益吗,我这样理解对吗——是的;