你好,支付的是个人吗?这是你单位的职工吗?

老师你好,我想咨询一下 1.执行小企业会计准则的公司筹建期间 ,除了可以列为固定资产的其他的支出都直接列入管理费用-开办费吗? 2.装修费这些没有取得发票,部分只有收据也是一样列入管理费用-开办费?还是长期待摊费用-开办费啊? 3.有的支出没有取得任何凭证,也补不了凭证的要怎么做凭证啊? (以上都是发生在公司筹建期间)
老师你好,我3月份报的企业所得税,是领用的2020年的库存,2020年种的谷子,入库都没有发票,然后领用了加工成小米礼盒销售的,这些成本都没有发票,以后也不会有票了(化肥,种子,油费,水电费等),这种情况该怎么办
老师快递行业总会有一些费用,比如分拣费,装卸费,各种费,都取不了发票,该怎么办呀
请问一下老师,我单位是非民单位,联合多家企业搞拍卖会,以我们单位为名义,所有收入费用都是我单位归结,之后按所属拍品件数给各企业分摊费用,剩余收入也转给各个企业,收支都不归我们单位,只代收代付,我们只扣除收取手续费,我们大额的费用发票开给各个公司,不开我单位,有些小额没有办法才开了我单位的,请问一下1.大额发票直接开各个企业的名,不开我单位,那我做账时:预付时借:其他应收贷银行(凭据:有银行回单)之后费用发票分摊好开出来,从收入扣这部分费用借:其他应付(各企业)贷:其他应收款,(由于发票直接开给所属企业,我就没有凭据了,那怎么办呢,我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗)2.小额发票开了我公司了,我做了代收代付,不做费用,那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊
请问一下老师,我单位是非民单位,联合多家企业搞拍卖会,以我们单位为名义,所有收入费用都是我单位归结,之后按所属拍品件数给各企业分摊费用,剩余收入也转给各个企业,收支都不归我们单位,只代收代付,我们只扣除收取手续费,有合同协议,我们大额的费用发票开给各个公司,不开我单位,有些小额没有办法才开了我单位的,请问一下1.大额发票直接开各个企业的名,那我做账时:预付时借:其他应收贷银行(凭据:有银行回单)之后费用发票分摊好开出来,从收入扣这部分费用借:其他应付(各企业)贷:其他应收款,(由于发票直接开给所属企业,我就没有凭据了,那怎么办呢,我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗)2.小额发票开了我公司了,我做了代收代付,不做费用,那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊
SAP对比金蝶用友,有什么优势?
老师个体户工资用现金开等其他的,最后有很多其他应付款,最后要注销的时候还不怎么办,一般都是和业主的往来
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
对,个人,算不上职工,这个行业的人不稳定,有可能明天就离职的那种
那每个月的金额在多少以内?
3000以内,反正到不了五千,有时候还两千来块钱
那不行,如果500以内的对方给你开收据,你可以抵扣他在其他的公司有社保吗?
没有啊老师
那就正常做账,但是不允许抵扣所得税。
老师我就想要抵扣企业所得税啊,有啥办法吗???
可以从对公账号提取现金给他们发吗???不报个税
去让个人给你们开发票,年累计收入6万以内,他缴纳的个税可以全额退回来。
说过了人家不去
你们自己去 税款,你们单位来负担,这样可以吗?
我们开发票是让本人拿着身份证去
你好,个人在支付宝里面城市服务里面申请不可以吗?
你们单位拿发票就可以的,对方申请了交税的时候,你们单位替他来教。
老师我今天打电话问了一下税务局个人装卸费代开发票税率是20%.有一个人一个月就给他发4万,这个税就给交8000.是不是还没有这4万纳税调增交企业所得税便宜???
对的是的是这么算的,是这么理解的。
老师这四万是交1000的企业所得税嘛,我们是小规模
你好,如果有利润的话是这么做的。
老师像这种我就是季报的时候可以减下去算成本,等到汇算清缴的时候在纳税调增呗????那我平时分录咋写啊?计提和支付的分录老师麻烦你写一下,我不能再追问了
你好,对的是的,是这么做的,借主营业务成本,贷银行存款二级科目劳务费。