借应交税费-预缴税费,贷银行存款 借税金及附加,贷应交税费-城建等 借应交税费-城建等,贷银行存款 借税金及附加-印花,贷银行存款 借所得税,贷应交税费-应交所得税 借应交税费-应交所得税,贷银行存款
预缴税款部分怎么做好点呢 预缴2个点的增值税及附加税,有的项目水利基金和印花税,企业所得税也预缴
老师,异地预缴税金缴税时借预缴增值税、附加税、印花及企业所得税,月末会计分录怎么做呢?
老师好麻烦写下,异地预缴 增值税 附加税 个税 印花税 企业所得税 的 计提和缴纳 以及预缴增值税结转的 详细分录 谢谢
跨区域涉税事项报验后预缴了增值税及附加税和印花税,还有企业所得税和个人所得税怎么去申报预缴,我家单位是杭州西湖的,请问要怎么申报预缴企业所得税和个人所得税
老师,建筑行业预缴的增值税,附加税,印花税,和水利基金,怎么做账呢
往来账款不是有应收应付,其他应收其他应付吗?如果一个企业有往来,那他应该是应收账款挂着,剩下的应付和其他应收,其他应付就不能再挂,同样这个企业名称了,或者说,其他应收挂着,应收账款应付账款,其他应付款就不能再挂同样企业了,我这种说法对吗?就是往来这块,我不是很清楚,呃,其他应收其他应付应收应付账款这个逻辑我就不大不是很明白,能给讲一下吗?
9月份开了一张发票,但是10月份又冲红了,这笔该不该做收入呢?
请问老师,公司可以每个月做促销吗?需要什么手续
老师有道题关于继续使用旧设备,原价7000元已折旧4080元,当前变现价值是2300元,要求计算当前设备变现价值,税率25%. 答案是(7000-4080)*25%+2300*75%=2455,为什么乘以0.75
公司一直没有人员,也没有发放工资,因为当初一定要设置申报一个人个税,一直是法人0收入申报,现在个税系统自动跳出来该员工已经离职,请问具体怎样操作申报个税?
想咨询下:计入销售费用中的人员奖励款,或业绩提成之类的费用,需要交税吗?
老师:今年才发现23年补缴的社保没有计提,当时只做了发放,分录调整应该怎么做
老师我想问一下,再报第三季度企业所得税的时候发现,发现第二季度企业所得税,人数和资产总额还是系统自动代入了第一季度的企业所得税,那我这边申报第三季度末可以直接填现在的人数和资产总额吗?还是要先更正第二季度的之后再填报?更正会不会被稽查
公司自己购买公寓,房产税和土地增值税是减半征收吗?公司是一般纳税人小微企业,杭州地区是什么政策
老师你好,我个税申报中1—9月查询单位申报数据与账面数据一致,但申报时税款计算结束收入合计与查询单位申报不一致是怎么回事啊
现在借方记应交税费,贷其他应付款,预缴税款都是项目上刷卡交的,所以记到其他应付款了
同学,你好,可以的,把科目换成其他应付款
那这样记的话计提税费的时候就要把预缴税款部分计提上,要不然营业税金及附加就对不上了
同学,你好,是的,只要交的都要做 计提的。