借:管理费用-其他 贷:待摊费用
要支付2020年6月1日-2021年5月31日常年律师顾问费30000元,8月10日支付,费用摊销,凭证分录怎么做?
需支付2020年6月1日-2021年5月31日常年律师顾问费30000元,8月10日支付,费用每个月摊销,凭证分录怎么做
支付了一年的律师顾问费,且已收到票,每个月摊销的分录怎么做?
顾问公司的顾问费是39800一年,我应该怎么做会计分录,分摊到每个月
支付了一年的律师事务所顾问费,收到了开具的一年的发票,需要分摊到每月吗?应该怎么写会计分录
老师,单位安防监控维修费开具的发票,单位是次,后面数量是具体的数量,可以这样吗?
请问老师,今年1季度电子税务局增值税报表报错了,现在要更改,更改的顺序是怎样的?增税税报表,企业所得税表,财务报表,这些先更改哪一个,谢谢
老师你好,有没有移动加权平均进销存出库表格
老师,公司为员工在产假期间代缴了社保公积金,产假结束后员工离职了,代缴的个人部分员工打款到公司,这个钱是不是冲销工资就行了?
同一个店铺地址可以注册一个一般纳税人,一个个体户吗?
购买房屋契税怎么算的?
公司税款一个与公司无关人员支付的,公司要记账吗,不记账可以吗,
老师,你好,我想咨询一下,成立人力资源公司需要缴全资本金并进项验资吗?
老师,你好 发票申请调整额度,上传与A公司的合同,实际开票给B,C公司,可以吗?
参保金0申报报了,后面要做更正申报7万多元,申报完有罚息吗?
上个月支付时候分录是 : 借:预付账款 贷:银行存款 摊销时:借 管理费用 贷:预付账款 这样分录是不是不对?应该怎么修改?
也行,把账做平就是了,不用改了