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收的电费,开的专用发票。怎么做分录 借,银行存款 贷,主营业务收入。 应交税费,应交增值税销项税吗?对吗

2021-09-16 07:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-16 07:47

对的 这样做就可以的

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对的 这样做就可以的
2021-09-16
可以的,可以这么做的。
2024-04-02
你好,销售业务,发生时即收到部分货款和承兑汇票,是做第一笔分录。
2023-05-28
你好同学,快递费直接计入 借:管理费用,应交税费应交增值税进项税,贷:银行存款;
2023-08-01
您好 借:应交税费-应交增值税(销项税额)814.95 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)540.65 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 840.95-540.65=300.3 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 840.95-540.65=300.3 贷:应交税费-未交增值税 840.95-540.65=300.3
2020-08-20
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