你好 借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 , 贷:银行存款等科目

老师你好,我们是餐饮业,有预收办会员卡的钱,每个月会有一大笔,这种开票要注意什么
你好 老师 我们每个月行政人员聚餐的一个月一千多吧 这种分录怎么做
你好 老师 我们行政一般一个月会聚餐一次 还有就是我们几个行政到饭店吃午饭对方开的票 这个肯定是做福利费对吧 但是我不明白要不要经过应付职工薪酬过度一下 区别是什么?
老师,你好,我们是服务行业,这个月人工成本,太多,结转下个月怎么做分录?
老师,我们缴纳的七月的社保费,总共一万六千多,单位承担一万,个人部分六千多,怎么做分录,七月的
转给法人的报销款,回单上备注成还款了,这样有没有问题
这个月能开上个月的发票吗
帮别人代理记账,公司规模小,没啥太多业务,也没什么人,记账凭证主管审核出纳制单都要有名字吗公司就6.7个人都生产的。
个税利润总额20365.25,应缴纳经营所得税是?
个税利润总额20365.25,交经营所得多少?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
什么是无票收入,指的是对公的还是什么
请问小规模纳税人销售收入超过30万和没超过都怎么记账?
现在个人可以开公司抬头的电话费,但备注栏会写个人姓名以及电话号,开这样的发票如何写会计分录?如果是个人抬头的电话费发票,如何写会计分录?
我们公司系统里面的入库和实体仓库里的东西不一致,入库有时候会晚一些,在做销售出库单的时候就会有一部分东西没有从系统里面过,我做账是以发票来做的,收入是正确的。今天意识到了有一部分东西没从系统过导致没有核算成本,应该怎么处理这个问题呢?
为什么要经过应付职工薪酬这个科目呢 不是好恩理解 我认为可以直接管理费用-福利费 贷:银行存款
你好,主要是体现这个费用的计提,支付过程
这两个的区别是什么 我可以通过我的这种方式么
不明白 希望老师给我讲解一下这两个分录的区别及应用场景
你好 区别就是:一个计提了,一个没有计提。 个人建议还是采取我回复的这种方式
计提不计提会影响做账么
你好,对最终的结果没有影响,过程不同