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你好 老师 我们每个月行政人员聚餐的一个月一千多吧 这种分录怎么做

2021-09-16 09:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-16 09:04

你好 借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 ,     贷:银行存款等科目  

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快账用户3775 追问 2021-09-16 09:05

为什么要经过应付职工薪酬这个科目呢 不是好恩理解 我认为可以直接管理费用-福利费 贷:银行存款

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齐红老师 解答 2021-09-16 09:06

你好,主要是体现这个费用的计提,支付过程 

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快账用户3775 追问 2021-09-16 09:09

这两个的区别是什么 我可以通过我的这种方式么

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快账用户3775 追问 2021-09-16 09:09

不明白 希望老师给我讲解一下这两个分录的区别及应用场景

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齐红老师 解答 2021-09-16 09:09

你好 区别就是:一个计提了,一个没有计提。 个人建议还是采取我回复的这种方式 

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快账用户3775 追问 2021-09-16 09:35

计提不计提会影响做账么

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齐红老师 解答 2021-09-16 09:36

你好,对最终的结果没有影响,过程不同 

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你好 借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 ,     贷:银行存款等科目  
2021-09-16
借管理费用-福利费,贷应付职工薪酬 确认收入时(按餐厅正常售价计算): 借:应付职工薪酬 —— 职工福利费 贷:主营业务收入 贷:应交税费 —— 应交增值税(销项税额)(若为一般纳税人,需计提销项税) 结转聚餐对应的成本(如食材、人工等): 借:主营业务成本 贷:库存商品(食材等) 贷:应付职工薪酬(聚餐服务的人工成本)
2025-07-24
你好,这个计入管理费用-福利费。是在自己公司吃吗
2025-06-18
是的 应付职工薪酬核算内容包含工资 福利费 社保 工会经费 职工教育经费等
2021-10-13
您好,他们都是这样做的?
2023-04-03
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