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老师我计提的工资跟社保都是正确的,结果是发工资时,本来实发工资应该是1000结果给发1200通过银行存款。这个我怎么做分录呢

2021-09-16 10:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-16 10:46

你好 借应付职工薪酬1000 管理费用-工资200 贷银行存款1200

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快账用户2203 追问 2021-09-16 10:47

这是发放时的分录吗

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齐红老师 解答 2021-09-16 10:48

是的,学员,这个是的

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快账用户2203 追问 2021-09-16 10:53

那到时还做冲减的分录吗。

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齐红老师 解答 2021-09-16 11:01

不用的,学员,你之前计提了,发放直接冲应付职工薪酬即可 的

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快账用户2203 追问 2021-09-16 11:06

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-09-16 11:08

不客气,祝你生活愉快,学员

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你好 借应付职工薪酬1000 管理费用-工资200 贷银行存款1200
2021-09-16
1.计提工资 借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-工资 2.发放工资 借:应付职工薪酬-工资,贷:银行存款 应交税费-个人所得税 其他应付款-个人负担社保公积金, 3计提公司负担社保,借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-社保 4.支付社保 借:应付职工薪酬-社保,其他应付款-个人负担社保公积金,贷:银行存款 5.缴纳个税 借:应交税费-个人所得税,贷:银行存款
2025-04-08
可以的,内账可以这么做的。
2024-12-22
这个按照个人应承担的社保金额计入工资
2022-02-21
不对,你这个写不对看这个截图,
2021-03-03
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