同学你好!退款的话 借:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 贷:银行存款

有一笔应付款,因为质量产品有出过质量问题,与供应商协商 ,之后订单免收货款,后续要怎么做会计分录呢
工程款已到账,后因质量问题又要退款,分录怎么做
采购商品因质量问题退回了,货已退回,款已收,分录怎么做
已开票20万,因质量问题协商抹付款2万,实付款18万会计分录怎么做
老师好,销售后又因为质量问题退回的货品,怎么做账呢
老师,您好,2025年1产生的费用,但是没收到发票,汇算清缴的时候纳税调增,然后2026年收到发票了,我需要更改2025年的什么报表?以及这张发票做到2026年还是2025年里?
老师,请问用知识产权实缴,需要怎么做呢?
通行费普票可以抵扣吗?
老师,税务要求商贸公司既销售蔬菜又销售其他商品的,蔬菜收入要单独立账,我在账套里怎样建科目才能解决这个问题呢?
39岁零基础转行会计类工作,有必要从出纳做起么?
能发现 审计错误的人,你觉得这个人怎么样?
帐套原来计入的 借管理费用 ,应交税费-待认证进项税额,贷银行存款, 现在借应交税费-应交增值税(进项税额) 贷应交税费-待认证进项税额 ,不影响资产负债表的吧
公司转让或注销,无法收回的其他收款可以转入营业外支出吗?附件需要什么?实收资本金额小,只有近2万左右,没有交印花,可以做投资收回吗
电梯安装业一般纳税人能开3%的发票嘛?什么情况能开3%的发票?
老师请问进项税想增额需要什么吗
那开的发票红冲了,分录怎么写?
就是这个分录啊 这个是反向分录呀
我是内账会计,我挂账是,借:应收账款 贷:主营业务收入,收到款时,我是借:银行存款,贷:应收账款,现在也又要退款20万,我开了红字发票,我是,借:应收账款-20,贷:主营业务-20,有问题吧,总感觉不对劲
我这个20万,公司付时分录又怎么写?
你这个和反向分录 是一个效果的 都是冲减收入的