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已开票20万,因质量问题协商抹付款2万,实付款18万会计分录怎么做

2022-10-15 18:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-15 18:52

同学您好,您好,借:应收账款负数, 贷:主营业务收入负数

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快账用户7843 追问 2022-10-15 18:53

我是采购方

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齐红老师 解答 2022-10-15 18:59

借: 应付账款,贷:库存商品(主营业务成本)

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快账用户7843 追问 2022-10-15 19:07

如果是原材料然后已经做成本领用,是不是也可以这样直接冲减成本

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齐红老师 解答 2022-10-15 19:09

你好,可以的, 没问题

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相关问题讨论
同学您好,您好,借:应收账款负数, 贷:主营业务收入负数
2022-10-15
你好,对方应该给你开负数发票,然后红冲你的库存商品,进项转出就可以。
2021-06-01
你好,如果开的是专票购买方法,这个发票认证了,然后购买方开红字信息表,内容就填写销售折让的,然后销售方开负数发票红冲收入
2022-11-22
你们这批材料没有花钱反而给了15万是吗。 你开的销售发票是销售产品的吗?
2020-04-01
你好 你正确的处理是质量问题销售方开红字发票  后面也是正常销售方开发票  
2021-08-23
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