同学,你好,把进项税做贷方,借方做之前的科目把这个进项转到借方科目里。
请问老师 之前把一张普通发票看错成了专用发票 把进项税给入账了 这个怎么更正呢
老师 请问电子普票负数开具的时候把税率选错了 导致与之前的正数发票少了几分钱 这种应该怎么处理呢
老师,一般纳税人公司之前给购买方的一张票开错了,已经跨月了,这个月给对方开了负数发票和正数发票,对方把之前开错的那张票退回给我了了,我想问下我开的这张负数发票第二联,第三联还用给购买方吗?
请问老师 有张票是普通发票 做成专票入账了 怎么更正
老师,请问:之前供应商给我们开的普通发票,已经做了入库和进入了成本,现在供应商把普通发票作废了,同样的数据开成了增值税专用发票,这个应该怎么入账做凭证呢?
请问老师,液压油开票的时候选择哪一类
你好,请教一下,A和B合作,用B的公司在外面合伙做项目,现在B说项目都亏了,我们要去查账,这个要怎么查呀?有什么思路吗?A没有具体的账,可能有部分资料而已。谢谢
老师好,如何批量把单元格里面的逗号换成 换行符?
已抵扣的税额跟票面金额有出入,入账可以根据有效抵扣税额金额吗,这个有效抵扣税额一般什么情况下会产生偏差
老师,商场里面的进货,品种很多,在入库的时候也要一样一样录明细吗?包括数量、单价、金额
我们是温泉水乐园,小规模,我们有大部分都是无票收入,有一小部分是开票收入,我计提增值税税金是按3%计提税金还是1%?开票收入票面是1%
工商注册资本增资 原股东比例不变 用做股权转让吗
老师您好,个体户不报关要视同内销,那找货代买单报关的也是视同内销吗?会计分录怎么做,谢谢!
老师你好,给新员工7月份发了工资,但是一直没有报个税,这个应该怎么办
37000的零星工程可以做管理费用修理费吗 大概就是哪里要漏 补一下挖一下
老师 就比如说之前分录是 借方 工程施工 9174.31 应交税费-应交增值税(进项)825.69 贷 银行存款 10000 更正后就做 借 工程施工 825.69 贷 应交税费-应交增值税(进项)825.69 这样的分录对吗
同学,你好,这个理解对的,把最后一个分录贷方进项做到借方红冲,这样更能体现是红冲更正的意思。
那就是 借 工程施工 825.69 借应交税费-应交增值税(进项)825.69(红字) 这样对吗 老师
同学,你好,理解对的。