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请问老师 之前把一张普通发票看错成了专用发票 把进项税给入账了 这个怎么更正呢

2021-09-16 15:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-09-16 15:34

同学,你好,把进项税做贷方,借方做之前的科目把这个进项转到借方科目里。

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快账用户4188 追问 2021-09-16 15:39

老师 就比如说之前分录是 借方 工程施工 9174.31 应交税费-应交增值税(进项)825.69 贷 银行存款 10000 更正后就做 借 工程施工 825.69 贷 应交税费-应交增值税(进项)825.69 这样的分录对吗

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齐红老师 解答 2021-09-16 15:40

同学,你好,这个理解对的,把最后一个分录贷方进项做到借方红冲,这样更能体现是红冲更正的意思。

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快账用户4188 追问 2021-09-16 15:41

那就是 借 工程施工 825.69 借应交税费-应交增值税(进项)825.69(红字) 这样对吗 老师

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齐红老师 解答 2021-09-16 15:42

同学,你好,理解对的。

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同学,你好,把进项税做贷方,借方做之前的科目把这个进项转到借方科目里。
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你好 借 进项,贷以前年度损益 调整 
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