你好,取得增值税专用发票了吗,你们是小规模还是一般人

老师请问公司中秋节购买购物卡发给员工,大家是如何记账的,我是直接计入借管理费用-福利费 销售费用-福利费 贷银行存款 这种情况入账可以吗
老师您好,我们公司购买了两批白酒,一部分作为员工福利发放给员工。一部分用来做客情,招待客户。我不知道我这样做账对不对,还请老师能够指点一二,非常感谢!
公司购买一批啤酒,用于节日发放给员工的福利,和给客户朋友用的。如何来记账呢?
我公司是家具生产企业,打算和农户购买一批花生油,用于发放节日福利,花生油是农副产品,我该如何做账,是否能所得税前抵扣。
旅游公司内账,公司购买一批端午节粽子作为员工福利,含本公司员工40盒棕子,员工自行购买给客户15盒棕子,公司名下酒店员工的粽子15盒,一共3000元。主要是员工这部分的粽子,相当于公司帮员工购买粽子,我们已经收了员工购买粽子的钱比如是30元/盒,做账是:借银行存款15*30=450元,贷其他业务收入450,然后由员工送粽子给客户。公司帮购买由员工自行承担的这部分粽子钱也是入管理费用招待费吗?
我目前每个月有3600外账在做(10家小规模,3家一般纳税人)招兼职会计,做外账的话,给多少钱合适。
供应链管理公司成立1年不到,一般纳税人,现在要提高开票额度200w,提高后开具的发票不是主营业务,是咨询类发票,这种申请能通过吗?会涉及上门核查吗?
参加公司组织的培训,培训费自己扫二维码先垫付的,发票也是自己付完款自助开的,但不小心开成个人了。要怎么办
请问那位老师比较熟悉林木方面的税务
老师,公司2010年成立的,注册资本600万。实缴0,近几年营收1500万左右,银行贷款600万,这种情况0实缴有风险吗?谢谢老师
想问下税务局申请信息显示未受理是什么意思啊?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
你好!上月记账 借:主营业务成本13229 贷:银行存款13229 但实际付款付成13329,导致银行余额不平! 本月收到对方退回的100元.如何调整,分录怎么写?
中级实务和中级经济法应该怎么学习 第一年已经学了一遍 经济法差2分 实务考了45
老师我们是物流企业,承接运输业务,我们公司又走平台运输,然后平台给我们开票,我们给需要我们运输的单位开票,可以吗,业务是真实的,就是不知这样开来开去可以不
取得了普通发票,小规模纳税人
是先给付的款。做什么分录?后来的发票,做费用报销单。再做什么分录?
借预付账款 贷银行存款
借库存商品 贷预付账款
发给职工 借管理费用-福利费 贷库存商品
招待客户 借管理费用-业务招待费 贷库存商品
来发票了,才计入 借:库存商品 待:预付账款是吗
是的,您的理解是正确的
来发票不可以直接计入借:管理费用—福利费 待:预付账款吗?
你要是本次都领用就可以直接进入费用
主要这个领用没有原始单子呐 。做那个借:管理费用-业务招待费/福利费 待:预付账款 可以没有原始单子吗
你最好有个出库单作为附件,要不怎么能说明前面的分录