你好 ; 代收电费 那你们赚取差价吗
老师 你好 我们租了一个库房 然后自己交电费 电费是直接打到电力公司的账上 但是电力公司没有办法直接给我们开发票 然后该库房的所有者也不能提供发票 我这边要怎么来写这么会计分录啊
老师,这个是我上周问的,我们公司先代收电费,然后又向电厂预存电费,然后每个月我们去电力公司打印发票,这一系列的会计分录,我没有弄懂,你在说一下
你好,老师,就是我们厂租用另一个厂的厂房,因为厂房没有办法提供发票,然后就把总的电表改成了我们公司的名称,然后我们公司取得电费发票,就拿一部分来做厂房租金一部分水电,这样做账合法吗?
老师,你好,我们公司是开充电桩充电站的小规模纳税人,充电业务是挂在平台上收款,汽车充电先由平台代收,然后在一起转给我们公司,可是发票是我们公司直接开给客户的,但款又是从平台合计后一次性打到基本户的,打过来的款,小部分开了发票,大部分是没开发票的,这个帐务应该怎么处理呢?还有我们支付电费给供电局,如何做分录。
老师您好 我们是物业公司,然后我们是代收代付的水电费,然后就是水电局会开发票给我们,我们给入进了成本,有些客户 只是打款给我们水电费,我们并没有给他开发票,那这个打款进来的钱 我应该计入什么呢?它算收入吗?我要如何做会计分录呢?
不是说交易性金融资产的账价是90吗?分录那里为什么写80,公允价值变动的10为什么不在分录中体现出来?我认为分录那里交易性金融资产应该写90。
去年的季度所得税申报表的从业人员数量填错了,今年汇算清缴已结束。还能修改去年的季度所得税申报表吗?
24年的工资申报表填错了,汇算清缴以后还能对24年的工资进行更正吗?
你好老师 个体户经营超市多家超市怎么核算成本 收入
税务师考试有奖学金吗??
退货并红冲发票,先做账红冲发票,在借库存贷主营业成本是吧
老师,请问一下工商年报的时候里面的社保信息比如说养老保险的人数应该是填12月份的人数是吧?主要是前面几个月的人数不一样。
底薪3600,全勤200元,全勤26天,出勤24天,休息了3三天,公司用3800➗30✖️24
您好,老师,新开的酒店,一般纳税人,如果低值易耗品选择方法是一次性摊销,那像布草,餐具这些低值易耗品是不是一次性就计入费用或成本了,当月费用会不会比较高?还有什么价格的定低值易耗品,什么价格的定周转材料?怎么快速整理不容易记账混乱重复,日常在记账时怎么来界定这两种。 第二个问题是不是只要体现在财务系统,不管是几级科目,只要叫低值易耗品,就一次性摊销进费用或成本?
这个题是不是有问题?答案和这个牛头不对马嘴呀?计提工资还有个税还有其他应收款个人社保公积金……
一部分有,一部分没有差价,用的同一块表
你好 ; 那你就分别来做账 ; 我记得上周给你写了 分录。 分别来 做账的 ;
发票打印出来该如何做账
你好;打印出来的话 。比如你有差价的 部分 收到的 电力局发票做其他业务成本 ; 收到 别人转给你的钱做其他业务收入 ; 没有差价的 就直接做代收代付:借银行存款贷其他应付款 ; 借其他应付款贷银行存款
老师我们收到客户电费:借,银行存款 贷,其他应付款;我们给电厂预存电费:借,其他应付款 贷,银行存款;我们收到发票后的分录我不知道咋写
你好 ; 收到发票如果你不是赚取差价的话。 发票不单独做账了
有收差价,怎么做
借 银行存款贷其他业务收入 应交税费-应交增值税; 借其他业务成本贷银行存款
老师,你看一下,我们收到发票的金额,我换是不懂怎么做账
你好; 收到发票做 借其他业务成本贷银行存款 收到 别人转给你的钱 借 银行存款贷其他业务收入 应交税费-应交增值税
我们收到电费和支出的不一样,客户多交预存了电费
你好 ; 预存的 多的你就 到时单独 做贷方做预收账款 。 本期的收入 做其他业务收入做增值税