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老师,这个是我上周问的,我们公司先代收电费,然后又向电厂预存电费,然后每个月我们去电力公司打印发票,这一系列的会计分录,我没有弄懂,你在说一下

老师,这个是我上周问的,我们公司先代收电费,然后又向电厂预存电费,然后每个月我们去电力公司打印发票,这一系列的会计分录,我没有弄懂,你在说一下
2021-09-16 18:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-16 18:10

你好 ;     代收电费    那你们赚取差价吗  

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快账用户7434 追问 2021-09-16 18:11

一部分有,一部分没有差价,用的同一块表

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齐红老师 解答 2021-09-16 18:14

你好 ; 那你就分别来做账 ;    我记得上周给你写了 分录。 分别来  做账的 ;   

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快账用户7434 追问 2021-09-16 18:22

发票打印出来该如何做账

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齐红老师 解答 2021-09-16 18:23

 你好;打印出来的话 。比如你有差价的 部分    收到的  电力局发票做其他业务成本  ;   收到 别人转给你的钱做其他业务收入   ;  没有差价的  就直接做代收代付:借银行存款贷其他应付款 ; 借其他应付款贷银行存款  

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快账用户7434 追问 2021-09-17 08:22

老师我们收到客户电费:借,银行存款 贷,其他应付款;我们给电厂预存电费:借,其他应付款 贷,银行存款;我们收到发票后的分录我不知道咋写

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齐红老师 解答 2021-09-17 08:59

 你好 ;  收到发票如果你不是赚取差价的话。  发票不单独做账了    

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快账用户7434 追问 2021-09-17 09:03

有收差价,怎么做

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齐红老师 解答 2021-09-17 09:04

 借 银行存款贷其他业务收入  应交税费-应交增值税;   借其他业务成本贷银行存款 

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快账用户7434 追问 2021-09-17 09:17

老师,你看一下,我们收到发票的金额,我换是不懂怎么做账

老师,你看一下,我们收到发票的金额,我换是不懂怎么做账
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齐红老师 解答 2021-09-17 09:18

 你好; 收到发票做     借其他业务成本贷银行存款      收到 别人转给你的钱    借 银行存款贷其他业务收入  应交税费-应交增值税

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快账用户7434 追问 2021-09-17 09:19

我们收到电费和支出的不一样,客户多交预存了电费

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齐红老师 解答 2021-09-17 09:22

你好 ;   预存的   多的你就        到时单独 做贷方做预收账款 。 本期的收入  做其他业务收入做增值税  

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你好 ;     代收电费    那你们赚取差价吗  
2021-09-16
不能开具发票也可以计入,借管理费用-电费 贷银行存款 所得税汇算调整
2020-10-20
您好。您可以复印发票谢谢
2021-11-17
借制造费用,贷银行存款。
2020-11-01
收到,老师整理下业务内容,再写分录
2022-04-12
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