你好 ; 代收电费 那你们赚取差价吗
老师 你好 我们租了一个库房 然后自己交电费 电费是直接打到电力公司的账上 但是电力公司没有办法直接给我们开发票 然后该库房的所有者也不能提供发票 我这边要怎么来写这么会计分录啊
老师,这个是我上周问的,我们公司先代收电费,然后又向电厂预存电费,然后每个月我们去电力公司打印发票,这一系列的会计分录,我没有弄懂,你在说一下
你好,老师,就是我们厂租用另一个厂的厂房,因为厂房没有办法提供发票,然后就把总的电表改成了我们公司的名称,然后我们公司取得电费发票,就拿一部分来做厂房租金一部分水电,这样做账合法吗?
老师您好 我们是物业公司,然后我们是代收代付的水电费,然后就是水电局会开发票给我们,我们给入进了成本,有些客户 只是打款给我们水电费,我们并没有给他开发票,那这个打款进来的钱 我应该计入什么呢?它算收入吗?我要如何做会计分录呢?
老师,_我们是物业公司,既有小区也有写字楼的管理,我们每个月先收到供电公司和供水部门的票据,然后我们就先把钱垫付了,然后根据发票从各个单位收取相应的水电费(没有差价,不赚收益);然后各个小区也是每个月收到供电公司和供水部门的发票,先支付费用,但是小区的水电费又赚取差价,存在两种情况,这两种情况应该怎么的那个做会计分录
请问购买的excel从哪里学习呢?
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
一部分有,一部分没有差价,用的同一块表
你好 ; 那你就分别来做账 ; 我记得上周给你写了 分录。 分别来 做账的 ;
发票打印出来该如何做账
你好;打印出来的话 。比如你有差价的 部分 收到的 电力局发票做其他业务成本 ; 收到 别人转给你的钱做其他业务收入 ; 没有差价的 就直接做代收代付:借银行存款贷其他应付款 ; 借其他应付款贷银行存款
老师我们收到客户电费:借,银行存款 贷,其他应付款;我们给电厂预存电费:借,其他应付款 贷,银行存款;我们收到发票后的分录我不知道咋写
你好 ; 收到发票如果你不是赚取差价的话。 发票不单独做账了
有收差价,怎么做
借 银行存款贷其他业务收入 应交税费-应交增值税; 借其他业务成本贷银行存款
老师,你看一下,我们收到发票的金额,我换是不懂怎么做账
你好; 收到发票做 借其他业务成本贷银行存款 收到 别人转给你的钱 借 银行存款贷其他业务收入 应交税费-应交增值税
我们收到电费和支出的不一样,客户多交预存了电费
你好 ; 预存的 多的你就 到时单独 做贷方做预收账款 。 本期的收入 做其他业务收入做增值税