你好 ; 代收电费 那你们赚取差价吗
老师 你好 我们租了一个库房 然后自己交电费 电费是直接打到电力公司的账上 但是电力公司没有办法直接给我们开发票 然后该库房的所有者也不能提供发票 我这边要怎么来写这么会计分录啊
老师,这个是我上周问的,我们公司先代收电费,然后又向电厂预存电费,然后每个月我们去电力公司打印发票,这一系列的会计分录,我没有弄懂,你在说一下
你好,老师,就是我们厂租用另一个厂的厂房,因为厂房没有办法提供发票,然后就把总的电表改成了我们公司的名称,然后我们公司取得电费发票,就拿一部分来做厂房租金一部分水电,这样做账合法吗?
老师您好 我们是物业公司,然后我们是代收代付的水电费,然后就是水电局会开发票给我们,我们给入进了成本,有些客户 只是打款给我们水电费,我们并没有给他开发票,那这个打款进来的钱 我应该计入什么呢?它算收入吗?我要如何做会计分录呢?
老师,_我们是物业公司,既有小区也有写字楼的管理,我们每个月先收到供电公司和供水部门的票据,然后我们就先把钱垫付了,然后根据发票从各个单位收取相应的水电费(没有差价,不赚收益);然后各个小区也是每个月收到供电公司和供水部门的发票,先支付费用,但是小区的水电费又赚取差价,存在两种情况,这两种情况应该怎么的那个做会计分录
注会会很难考吗,一年备考3科通过率大不
这里股票的发行费,为何计入成本,方老师讲股票的发行费很独立,冲减资本公积。第三张是方宁老师的教案
同样都是现金捐赠,为何一个确认捐赠收入,一个不能确认捐赠收入?
麻烦老师看一下,第三题的第三小问,我算出来始终等于5,答案给的20,麻烦老师解答一下!
老师!怎么判断哪个方案适合谁?
你好老师,这个应交税费应交增值税进项税额,和应交税费应交增值税销项税额,进项税额转出余额,怎么对冲掉呢
老板嫌未分配利润太多,怎么做能在不少交企业所得税的情况下减少未分配利润
老师,发票到货没到怎么入账?
老师可以给我讲解下这个第四题吗?
用来勾选出口退税的,不小心勾成进项抵扣了,次月才发现怎么办
一部分有,一部分没有差价,用的同一块表
你好 ; 那你就分别来做账 ; 我记得上周给你写了 分录。 分别来 做账的 ;
发票打印出来该如何做账
你好;打印出来的话 。比如你有差价的 部分 收到的 电力局发票做其他业务成本 ; 收到 别人转给你的钱做其他业务收入 ; 没有差价的 就直接做代收代付:借银行存款贷其他应付款 ; 借其他应付款贷银行存款
老师我们收到客户电费:借,银行存款 贷,其他应付款;我们给电厂预存电费:借,其他应付款 贷,银行存款;我们收到发票后的分录我不知道咋写
你好 ; 收到发票如果你不是赚取差价的话。 发票不单独做账了
有收差价,怎么做
借 银行存款贷其他业务收入 应交税费-应交增值税; 借其他业务成本贷银行存款
老师,你看一下,我们收到发票的金额,我换是不懂怎么做账
你好; 收到发票做 借其他业务成本贷银行存款 收到 别人转给你的钱 借 银行存款贷其他业务收入 应交税费-应交增值税
我们收到电费和支出的不一样,客户多交预存了电费
你好 ; 预存的 多的你就 到时单独 做贷方做预收账款 。 本期的收入 做其他业务收入做增值税