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老师好,销售人员用工资82000元抵扣首付房款,公司开发票给销售人员82000。然后他不想要房子了转给A客户,发票82000拿回来红冲,之后开票首付款A客户82000,请问完整会计分录如何做

2021-09-16 20:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-16 20:43

同学你好!先计提销售人员工资 借:销售费用      贷:应付职工薪酬 冲抵房款  则 借:应付职工薪酬       贷:主营业务收入            应交税费 冲红的话     做反向分录 借:主营业务收入       应交税费      贷:应付职工薪酬 开给A客户 借:银行存款     贷:主营业务收入         应交税费

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快账用户4311 追问 2021-09-16 20:48

非常感谢老师

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齐红老师 解答 2021-09-16 20:49

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同学你好!先计提销售人员工资 借:销售费用      贷:应付职工薪酬 冲抵房款  则 借:应付职工薪酬       贷:主营业务收入            应交税费 冲红的话     做反向分录 借:主营业务收入       应交税费      贷:应付职工薪酬 开给A客户 借:银行存款     贷:主营业务收入         应交税费
2021-09-16
你发票是作废重开,还是冲红重开?
2021-09-16
您好,这个不对哦,车子是公司的,怎么能付租金,就是A替公司付的车款,公司欠着,还给他就可以了 借:固定资产 贷:其他应付款
2024-06-26
你好! 可以不用对方公司对公转款过来走账的 会计把账做清楚就可以了。
2022-06-07
您好! 1.收30万预付款时 借:库存现金/银行存款 30万 贷:预收账款30万 2.给厂家付货款35万,人工安装费2万,运费1000,外购安装材料费1万 借:主营业务成本-货款35万 —安装费2万 —运费1000 —材料费1万 贷:库存现金/银行存款38.1万 3.员工提成 借:管理费用-工资-提成1500 贷:应付职工薪酬1500 4.赠品2000 采购赠品时: 借:库存商品-赠品 2000 贷:库存现金/银行存款2000 赠送赠品时 借:主营业务成本-赠品2000 贷:库存商品-赠品2000 4.客户再付20万 借:库存现金/银行存款20万 预付账款30万 贷:主营业务收入50万 注:由于是内账,且收入不开票,这里没有考虑增值税处理问题。由于不知道贵公司是小规模还是一般纳税人,成本发票没有考虑增值税进项税额及相关处理问题
2021-03-08
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