你发票是作废重开,还是冲红重开?

请问老师,假如合同签订项目总金额是8w,由于项目提前完成,我们公司会给客户2000元优惠金额,项目开始之前已经收到了8w的款项,项目提前完成后,我们转回给客户2000元的优惠款,这样是属于销售折让还是销售折扣?是否可以作为税前抵扣?
销售人员将销售提成抵扣首付房款后转买A客户,公司将之前开给他的发票收回作废,之前销售提成只抵首付,重新开票给A客户,因为新客户要貸款。请问完整会计分录
老师好,销售人员用工资82000元抵扣首付房款,公司开发票给销售人员82000。然后他不想要房子了转给A客户,发票82000拿回来红冲,之后开票首付款A客户82000,请问完整会计分录如何做
2019年6月1日,A公司以每件1000元的价格向客户出售1000件甲产品,开出增 值税专用发票,增值税税率为13%,款项未收到。合同约定客户在2019年6月30日之前付款,并且在2019年8月31日之前可以无理由退货并获得全额退款。每台设备的成本为400元,A公司采用期望值法,估计10%的销售将会退回,A公司在交付客户商品转移其控制权后没有其他义务,不考虑因退货而导致的额外支出或损失。2019年6月30日,收到全部货款,2019年8月30日,发生退货80件。退货已收回入库,退款已经支付。 要求:根据上述业务编制会计分录。 怎么理解
老师,一客户去年跟我们A分公司购买农药(A分公司农药是跟另一分公司拿的,之前计的是应收农药款,但今年剩下的农药已经全部退回另一分公司,然后其他的农药款都已经付清给另一分公司了)。然后现在这个客户的农药款A分公司那边也找不到销售记录了,现在客户直接把这笔款付到另一分公司了,然后这个分公司当时不确认的情况下也把发票开给客户了,请问这笔款该怎么进行账务处理?
老师,我们技术合同备案,合同金额上写的是100万,但是实际支付会超出100万很多,那备案的金额是按合同上写的吗?
请教老师,我们是私立医院,有一个政策是退伍老兵可以减免部分费用,比如老兵总的费用100元,减免9元,他只需要支付91元,但是我们收费系统确认的收入是优惠以前的100元,我现在有两个问题,1是我们给老兵开发票按91元开还是100元开,减免的9元我怎么做分录。
个体工商户现在可以核定征收吗
老师,企业承包经营,发包方需要缴纳什么税?
你好老师,比如,10月份3日先开的发票,10月20日才付款,这样写分录写哪天呢
做账的时候如果银收凭证选成银付凭证了,但是下面做的科目和借贷没有问题,影响本期收入费用吗?
新成立的公司一般纳税人 ,现在需要收购一批农产品(西红柿)销售给境外的企业,有做过进出口贸易备案。 1:我公司是否可以申请开具收购农产品的发票然后开票的要求和税率怎么选择 2:开具发票给境外客户是怎么开具,有哪些要求
老师,租赁民房做民宿,有合同,对方没开发票给我们,我们用的水电抬头开的是房东的个人抬头,我能能做税前扣除吗?
老师,公司24年的房租少做了两万多元,那我可以补到今年否?还是要改24年的年度汇算清缴
你好老师25年汇算清缴得评定成不是小微啦,如果26年上半年资产总额能降下来,是还可以享受小微政策吗?
你开票金额是抵首付款前,还是首付款后?你确认的收入是多少?
红冲,金额82000
那你没冲回前账务怎么处理的?
我就是请教完整的分录,之前不是我做的,认不得
这个要根据你之前做的分录来看怎么做呀,麻烦回答一下我的问题
你开票金额是抵首付款前,还是首付款后?你确认的收入是多少?
你整个交易其实就是销售人员将提成抵了首付款给到a客户是吧?
你们发票是开抵前的还是抵后的?这个还涉及到个税,就相当于是你们直接减少,还是说将销售人员的工资抵扣了房款
难道我表述的问题不明白吗,销售提成82000尼抵扣首付款,公司开发票给销售人员82000。然后他不想要房子了转给A客户,发票82000拿回来红冲,之后开票首付款A客户82000,我问的是完整会计分录。
那就相当于是工资了,你记得要给员工扣个税 给销售人员开票 借:应付职工薪酬 贷:主营业务收入 应交税费 冲红:做上述分录的冲销 开发票给客户 借:应付职工薪酬 贷:主营业务收入
好的,谢谢老师
不客气,希望能帮到你,满意记得五星好评哟