同学你好,如果这个还会回来,借其他应收款-垫付,贷银行存款

老师,我想问下我们是医美总分机构,然后医疗资质证备案的是分公司诊所的名字,然后公司要营业可以用总公司对外收款嘛,分公公司不营业可以吗
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
后面谁还给我们呢 很大可能不会还回来?不是我们的员工 工伤报下来也不会给我们啊
你这个是垫钱,所以报回来,就能冲其他应收款了
现在的问题是 虽然这个工人不是我们自己的工人,但是我们还是要承担一部分费用的,至于承担多少,现在还不确定
同学,你好,确定以后,可以转到管理费用-福利费用
但是他不是我们的员工,如果要做成这个项目的费用需要补充什么样的手续
同学,你好,这个只要有对方的签收,写明原因就可以
你说要伤者写一个收据我们就可以直接做成管理费用了么?是不是要把医院的发票拿回来
同学,你好,发票看他保险公司是否促销要了原件了,如果你们是按发票走,就要发票,如果是赔偿性质,不需要发票,
好的 谢谢老师
做账还是要做成管理费用-职工福利费么
能不能直接做管理费用-赔偿款
同学,你好,这个可以的
老师 赔偿性质的的付款不需要发票,也不能税前扣除是吧
同学,你好,不需要发票,这个可以扣除的
谢谢老师
同学,你好,不客气的