借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费——待抵扣进项税额

老师,上个月没抵扣的应交税费-待抵扣进项税额,这个月抵扣了,怎么做分录?
请问老师,这个月进项票已抵扣,下个月要做进项税额转出,这个分录要怎么做账?
上个月的进项税额已认证抵扣,这个月转出该怎么做分录?
上月已做待抵扣进项税,这个月税金已抵扣,请问要怎么做分录
老师,请问我上个月发票做到待抵扣进项税额,我6月份抵扣了,怎么做分录
原材料退货,开具了红字发票请问怎么做账,税金有点不明白
借:原材料 负数 贷:应付账款 负数 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 正数