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请问老师,这个月进项票已抵扣,下个月要做进项税额转出,这个分录要怎么做账?

2020-12-11 16:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-11 16:01

你好什么原因需要转出

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快账用户7451 追问 2020-12-11 16:02

对方把发票地址开错,然后冲红重新开

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齐红老师 解答 2020-12-11 16:04

借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。

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快账用户7451 追问 2020-12-11 16:06

这个分录是这个月做还是下个月做?

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齐红老师 解答 2020-12-11 16:07

你好 开了信息表的当月做

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快账用户7451 追问 2020-12-11 16:08

下个月怎么做呢?进项税额转出不是有个余额吗

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齐红老师 解答 2020-12-11 16:11

借进项转出贷转出未交增值税

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你好什么原因需要转出
2020-12-11
借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费——待抵扣进项税额
2021-09-17
你好 借成本费用 贷进项转出
2021-08-11
你好,转出的借:相关成本费用 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2020-10-13
你好,直接冲这个月的销项税了,不用做进项转出.
2021-09-22
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