借:应交税费-应交增值税-进项 贷:应交税费-应交增值税-待抵扣进项

老师,上个月没抵扣的应交税费-待抵扣进项税额,这个月抵扣了,怎么做分录?
老师你好,我上个月把待认证进项税额做到了待抵扣进项税额里了,这个月是冲红整个分录还是借待认证进项税额,借待抵扣负数?
上月已做待抵扣进项税,这个月税金已抵扣,请问要怎么做分录
老师,请问我上个月发票做到待抵扣进项税额,我6月份抵扣了,怎么做分录
老师,我12月有一张抵扣发票,当时做账是待抵扣进项,已经入账,但是没有抵扣,这个月1月抵扣了,我要做什么分录结转待抵扣进项吗?