你好,需要摊销的借预付账款, 进项 贷银行存款,然后按月分摊,借管理费用贷预付账款。
老师,需要摊销的东西比如说房租吧。预付款的时候的分录,收到增值税专用发票时候,还有摊销的时候,分别怎样做分录呢?
老师,如果我2月份支付了三年的房租费用于销售,同年8月份才收到对方开进来的发票,那我应该从哪个月开始摊销房租费,如何做分录
请问,年度房租摊销,放到长期待摊吗? 感觉不对,长期待摊时间不是超过3年吗 像这种年度的摊销,比如房租、物管,年终奖, 比如季度缴纳的城镇土地使用税 这些,放到哪个科目比较好,对应报表填哪个项目呢? 之前都是放在待摊费用, 填制税务季度报表时,又放到长期待摊,感觉一直不对,但又不知如何调整
1月支付了2-4月的房租,并收到发票,如何做分录,摊销分录要在哪个月体现
季度的房租收到专票应该如何做分录呢,需要摊销吗?进哪个科目呢?
福利费汇算清缴时需要纳税调增60%么
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料