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老师,如果我2月份支付了三年的房租费用于销售,同年8月份才收到对方开进来的发票,那我应该从哪个月开始摊销房租费,如何做分录

2020-12-21 14:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-21 14:38

你好,你支付的是三年的,从三年的期初那个月开始摊销房租费的。2月份支付的,如果是从2月份开始的房租费,那2月份开始就要开始摊销。

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快账用户3435 追问 2020-12-21 14:41

付钱时做借:预付账款,贷:银行存款 摊销时做借:管理费用,贷:预付账款 收到发票时如何做分录呢

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齐红老师 解答 2020-12-21 14:43

收到发票时不用做分录,把发票放到你当月计提摊销的凭证后面即可。

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你好,你支付的是三年的,从三年的期初那个月开始摊销房租费的。2月份支付的,如果是从2月份开始的房租费,那2月份开始就要开始摊销。
2020-12-21
同学,当时你预付房租的没有把费用摊到费用里去是吗?如果是这样那就一次性计入费用,这个费用本就属于今年的。
2021-12-23
从4月份就开始计入费用。 然后5月份来发票,把4月份的红冲或者不红冲,把这个发票复印一下,放在4月后面也行。 要是金额非常小的,可以一次性计入费用,不用分开行。
2023-07-06
您好,借:管理费用-房租 贷:其他应收款~洪益房租
2022-12-07
你好 先交了半年的房租5万,借:预付账款,贷:银行存款   今年3月份又交了半年房租5万,借:预付账款,贷:银行存款   收到对方开过来10万的专票, 借:长期待摊费用  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:预付账款 是从去年6月份开始补做摊销处理 
2023-04-13
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