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老师您好,我想请问一下,错把以前年度的主营业务收入10000记到了营业外收入10300中(未计提增值税),调账时为什么是只调了增值税300的差异呢?主营业务收入和营业外收入是两个不同科目,为什么不反做账呢?

老师您好,我想请问一下,错把以前年度的主营业务收入10000记到了营业外收入10300中(未计提增值税),调账时为什么是只调了增值税300的差异呢?主营业务收入和营业外收入是两个不同科目,为什么不反做账呢?
老师您好,我想请问一下,错把以前年度的主营业务收入10000记到了营业外收入10300中(未计提增值税),调账时为什么是只调了增值税300的差异呢?主营业务收入和营业外收入是两个不同科目,为什么不反做账呢?
老师您好,我想请问一下,错把以前年度的主营业务收入10000记到了营业外收入10300中(未计提增值税),调账时为什么是只调了增值税300的差异呢?主营业务收入和营业外收入是两个不同科目,为什么不反做账呢?
2021-09-17 17:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-17 17:52

他现在调的是利润,主营业务收入和营业外收入,都影响的是利润,性质一样,都是以前年度,所以调没有意义了,只调差就可以 了

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他现在调的是利润,主营业务收入和营业外收入,都影响的是利润,性质一样,都是以前年度,所以调没有意义了,只调差就可以 了
2021-09-17
你好 ;     可以的;但是跨年了要走以前年度损益调整来 做 处理;   
2021-08-24
第一个把营业外收入放到贷方负数。
2023-01-06
你好        缴纳了增值税 会涉及发附加税 、   企业所得税的 缴纳的 
2021-04-27
同学你好,免税了应该是借:应交税费-应交增值税 14.36 贷:营业外收入-增值税免税结转 14.36
2024-02-08
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齐红老师 | 官方答疑老师

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