同学你好 计入其他业务收入

你好.我们是建好的厂房给别人租赁.我们从电力局买的电费.然后每个厂房根据他们的电表给我们企业交电费.让我们给他们开发票.这个怎么开.
老师您好,隔壁公司借用我们厂的电,给我们交的电费是他们个人户打到我们公户的,需要给他们开发票吗,怎么处理发票的事啊
老师您好,隔壁公司借用我们厂的电,给我们交的电费是他们个人户打到我们公户的,需要给他们开发票吗,怎么处理发票的事啊
老师,就是我们和隔壁厂公用一个电表,我们每个月付给供电局,然后我们开发票给他们,他们付我们电费。这个成本怎么做?
我们是一个园区,我们公司是园区的管理者。每个月的电费我们是一次性付款给供电公司,然后再向各企业收取。这个收取电费我们可以开发票给他们吗
老师中午好,公司买车了需要交什么税
老师,购买的房屋原值都包含什么,根据原值缴纳房产税
老师您好,请问退休人员如何选择人员类型,选择离职对吗?
老师好,想请问下公司买的凳子和桌子拿来请客吃饭用的要记入哪个科目,谢谢
融资租赁留购价100元,之前没有入固定资产,现在支付了,如何处理呢
公司有员工是自费交社保,这个怎么申报?
一月工资没有发申报个税按0申报,到2月申报发放数申报吗
老师你好,问下就是2022年有开过普票,但是没有收到打款记录,现在这家公司已经注销,改了名字,现在25年年底将这发票红冲掉了,现在这家打电话问我们是什么意思呢,这个会有什么情况发生呢?还是要怎么补救呢?
公司资金不够 年终奖准备分2波发放 1月份发放3个人 2月份发放另外5个人 申报个税的话 可以申报两次的吧 (2月申报1月份3个人的 3月份申报2月份5个人的) 还是说一年只能在一个月份申报年终奖 呀
老师你好,现在建筑服务公司,新签订的合同,纯人工的那种开票也是开3%的税率吗?是一般纳税人。
那怎么结转成本
借其他业务成本 贷银行存款
入收入的时候,是借,应收,贷,其他业务收入,如果按老师这样结转成本,那应收就会一直挂着呢
你后期不收钱吗 要收钱的
收钱啊,因为挂的应收,就是冲应收,老师你结转成本的时候冲银行,那和银行不是会对不上吗?
结转时候吐过还不付那就 借其他业务成本 贷其他应付款
结转的时候已经付了,可是我这边收到钱是借银行,你结转成本是贷银行,一借一贷不是0吗?那和银行余额不对上,老师,我说的是这个问题
就是零呀 你有利润的话结转损益就出来差额了
这样会导致银行余额和出纳不一样,后面做账不是都对不上吗?
这个电费是没利润的
为啥不一样?难道你们不付电费吗?