你好,这个是销售货物的吗?借销售费用贷,银行存款正常做账,如果汇算清缴之前发票还没有到汇算清缴的时候,需要调增。

老师 好 这个月开出发票370万 缺多少成本 成本票 怎么算的
我们公司老板个人账户存在异地交易频繁被风控监控了,这个如果操作比较好
老师:下午好!请问我进入自然人扣税端填写好人员信息采集申报,我再进入劳务报酬栏去填写劳务报酬收入时,怎么选择不了人员信息(雇用类型我选择的是其他)
老师您好,请教个问题,建筑企业跨区域接工程需要在工程所在地预缴税,这个税企业报税的时候是不是可以抵掉,谢谢
老师,我公司的分红公司已经代扣代缴了个税,但是暂时还没分红,我这个分录我该怎么做呢?
一个公司的工会开发票,只有工会名称没有统一信用代码,能开发票吗
老师,注册公司时,起名称,“有限公司“与“有限责任公司”有啥区别与要求
其它应付款代扣代缴分录怎么写
税负率是按年测算的吗?
1月有出货给客户主板数量为200套,需要申报暂估收入的增值税,但是供应商(加工厂)未开具对应数量的加工费发票给我们,只开具了142套的加工费发票(未开票的58套系统有做暂估应付),相当于58套的加工费发票要在2月份开具,在勾选认证进项发票时,这个主板的加工费进项数量与销项数量不一致,这样有影响吗
对,销售货物的运费
那我后面收到发票又怎么做账
你好,收到发票借应付账款贷销售费用借销售费用贷应付账款。
您的意思是反冲吗?
为什么不用预收账款这个科目呢
没有收到发票借预收,后面收到发票借销售费用
哦对的是的可以的,你可以把那个应付账款改成预收账款。
错了吧,是借预付账款,贷银行存款
你好,对方已经提供服务了,不需要做预付账款,直接做费用里面就可以啊。企业根据权责发生制来做账。
那没有给我发票我怎么做账啊,一般都是先付款了。发票后面才给我
你好,用你的银行回单做就可以的,对方已经给你提供了服务,正常做成本费用。企业做账是根据权责发生制来做,不是根据有发票没发票。