你好,这个是销售货物的吗?借销售费用贷,银行存款正常做账,如果汇算清缴之前发票还没有到汇算清缴的时候,需要调增。

小规模纳税人,没有业务,但有十几个员工买社保,每个人申报个税工资都填个人承担的部分443.84,老师这样行吗
中级协议班保过班,如果有一科不过退费1400元 那么第二年重新报也是1400吗?
申请高企的研发费用台账是委外做的,那么研发领料的凭证需要改的吧
想问下除了外贸企业和生产企业除了出口退税这部分账不同,其他的跟生产企业差不多吗
长投权益法,持股百分之30,账面价值3000万,请问我卖了其中的百分之80,卖了3800,请问我赚了多少,还有我剩余账面怎么计算
老师,您好,我新到一家公司,我发现固定资产每月折旧不合适,有10来个车没有提折旧,而且有三台车23年11月买的,上一个会计24年11才开始提折旧,我应该怎么做合适
小规模纳税人,没有业务,但有十几个员工买社保,每个人申报个税工资都填个人承担的部分443.84,老师这样行吗
老师晚上好。假如职工工资1-9月份每月4500元,10月份工资为5054元,代扣社保453.9元,需要交个税吗,如果交的话交多少?
请问我上个月差额成本做多了,多的红冲到这个月可以吗
老师,单位给交60档社保,自己个人可以补交变成100档的社保吗
对,销售货物的运费
那我后面收到发票又怎么做账
你好,收到发票借应付账款贷销售费用借销售费用贷应付账款。
您的意思是反冲吗?
为什么不用预收账款这个科目呢
没有收到发票借预收,后面收到发票借销售费用
哦对的是的可以的,你可以把那个应付账款改成预收账款。
错了吧,是借预付账款,贷银行存款
你好,对方已经提供服务了,不需要做预付账款,直接做费用里面就可以啊。企业根据权责发生制来做账。
那没有给我发票我怎么做账啊,一般都是先付款了。发票后面才给我
你好,用你的银行回单做就可以的,对方已经给你提供了服务,正常做成本费用。企业做账是根据权责发生制来做,不是根据有发票没发票。