你好,是的,可以先做这个分录的。

支付运费没有收到发票可以做借:应付账款贷:银行存款吗
以前年度企业收到的专项应付款,付相关专项电费支出等。支出电费等支出时借:专项应付款,贷:银行存款。企业运行不下去,银行存款没有余额,没有收入来源,管其他部门借经费,借款收到时,借:银行存款,贷:其他应付款。企业再支出电费等相关支出时是借:专项应付款还是借管理费用?贷:银行存款。其实说白了是用借来的钱去冲以前的专项应付款,可以吗?
收到什么费用发票是借:管理费用,贷:应付账款?银行付款后借:应付账款,贷:银行存款吗?如果付款了,没有收到票据,是不是借:-应付账款,贷:银行存款?(这个借方-应付账款就代表预付账款吧)
运输公司先垫付运费,借预付账款贷银行,开发票后,借应收账款,贷主营收入,应交税费,收到钱,借预付,借银行,贷应收,对吗?
我们是中间商,和A收的运费款,给C支付运费时时银行存款支付的,请问怎么下A的往来 和A收运费时是 借 银行存款 贷应收账款 付C时运费时是 借 应付账款 贷银行存款
没有中级想做代理记账会计能做吗?有初级非会计专业
老师,小规模纳税人季度销售超过30万了,可以30内的免税超出的交增值税吗
有没有什么软件可以由实发工资倒退应发工资
研发费用台账是委外做的,实际上没有研发领料,审计只是在审计表里做了一个调整分录,那么需要更改原始凭证吗?
某职工1-9月工资4500元,10月份工资5054元,代扣社保453.09元需要交个税吗?如果交需要交多少
小规模纳税人,没有业务,但有十几个员工买社保,每个人申报个税工资都填个人承担的部分443.84,老师这样行吗
中级协议班保过班,如果有一科不过退费1400元 那么第二年重新报也是1400吗?
申请高企的研发费用台账是委外做的,那么研发领料的凭证需要改的吧
想问下除了外贸企业和生产企业除了出口退税这部分账不同,其他的跟生产企业差不多吗
长投权益法,持股百分之30,账面价值3000万,请问我卖了其中的百分之80,卖了3800,请问我赚了多少,还有我剩余账面怎么计算