同学你好,筹建期的业务招待费是按发生额的60%扣除;

老师请问一下是创投企业业务招待费筹办期按照百分之60!税前扣除!还是所有的企业筹办期间业务招待费百分之60可以税前扣除
老师业务招待费全部发生额都没有超过销售收入的千分之五,能按全部发生额扣除吗,还是也得必须按发生额的百分之六十税前扣除呢
业务招待费是扣除60%之后的金额不得超过销售收入的千分之五吗?超过部分要交多少税?
筹建期的开办费(招待费),可以在税前全额扣除吗?还是按60%不超过收入的千分之五扣?
招待费用不超过收入千分之五,多余的按60%纪录到筹办费用里面这种情况就限开办初期,后面的招待费就是正常的60%不得超过和收入的千分之五,另外餐费可以做到会议费(会议纪要备查)和员工福利费(员工聚餐)里,这样就可以全额抵扣所得税,跟出售产品或服务无关的赠品要代扣代缴20%对个税。 这段话对吗?
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
这个回答中,会计学堂老师怎么说可以税前全额扣除?搞糊涂了
同学你好,筹建期的广宣费是可以全额扣除的;业务招待费是按发生额的60%扣除;
掉了广宣费三个字,误导人,不合格的老师
点错了,应该是结束提问
同学你好,掉了广宣费三个字,误导人,不合格的老师——您 上面不是问的 筹建期的开办费(招待费),可以在税前全额扣除吗?还是按60%不超过收入的千分之五扣?——并没有说是广宣费