同学你好,筹建期的业务招待费是按发生额的60%扣除;

老师请问一下是创投企业业务招待费筹办期按照百分之60!税前扣除!还是所有的企业筹办期间业务招待费百分之60可以税前扣除
老师业务招待费全部发生额都没有超过销售收入的千分之五,能按全部发生额扣除吗,还是也得必须按发生额的百分之六十税前扣除呢
业务招待费是扣除60%之后的金额不得超过销售收入的千分之五吗?超过部分要交多少税?
筹建期的开办费(招待费),可以在税前全额扣除吗?还是按60%不超过收入的千分之五扣?
招待费用不超过收入千分之五,多余的按60%纪录到筹办费用里面这种情况就限开办初期,后面的招待费就是正常的60%不得超过和收入的千分之五,另外餐费可以做到会议费(会议纪要备查)和员工福利费(员工聚餐)里,这样就可以全额抵扣所得税,跟出售产品或服务无关的赠品要代扣代缴20%对个税。 这段话对吗?
老师,24年的汇算清缴要更改,在税务局网站上,在哪里找到可以更改呢
老师您好!根据这个数据,能帮我推一下这个印花税金额的依据?内蒙开票收入8434015.54元 增值税销项696386.61,取得进项533862.56元,应交增值税162524.05 城建税11376.68 教育费附加4875.72,地方教育费附加3250.47 水利基金5060.41 内蒙项目入账成本6802695.29 利润1631320.25,企业所得税81566.01元,印花税4982.4,税费合计273635.74元
公司租用个人的房子,水电费发票开不了公司的,只能开具房东的,咋办呢?
老师,请问重庆万州自然人代开发票,建筑服务,包工头,这个具体要交什么税?
老师,工资未超过5000的按工资薪金计税,如果我现在要给工人发工资,8万多是以工资薪金还是年终奖划算
老师您好!2025年火车票在2026年1月开具,入账在2025年12月时不能勾选进项,现在2026年1月出纳又勾选进项,这个进项税怎么处理?谢谢
朴老师,请问今年有一笔是去年的损益,记账为 借:未分配利润 贷:应付账款 负数。这样的话涉及到2025年年报的调整吗?
假如年终绩效奖金1万,需要缴纳多少个人所得税?
给老板的风险预警与建议这块能力,如何提升
老师 员工伙食费 没有发票 是不好冲暂估 伙食费食堂每个月确实做饭 我发现前面会计一直未做账 (没有发票 )我是补在25年还是做到26年1月份 做到26年1月份分录怎么写
这个回答中,会计学堂老师怎么说可以税前全额扣除?搞糊涂了
同学你好,筹建期的广宣费是可以全额扣除的;业务招待费是按发生额的60%扣除;
掉了广宣费三个字,误导人,不合格的老师
点错了,应该是结束提问
同学你好,掉了广宣费三个字,误导人,不合格的老师——您 上面不是问的 筹建期的开办费(招待费),可以在税前全额扣除吗?还是按60%不超过收入的千分之五扣?——并没有说是广宣费